根据给定的信息,我们可以计算第三季度的主营业务成本。以下是计算步骤和相应的会计分录: 1.计算第三季度总销售额:10月份销售额:500,000元11月份销售额:1000,000元第三季度总销售额 = 500,000 %2B 1000,000 = 1500,000元 2.计算第三季度销售成本:销售成本 = 总销售额 - 实际毛利率 × 总销售额= 1500,000 - 20% × 1500,000= 1500,000 - 300,000= 1200,000元 3.计算第三季度末结存商品的成本:季末结存商品金额 = 季初结存 %2B 本季购进总额 - 总销售额 - 非商品销售付出金额= 200,000 %2B 2,000,000 - 1,500,000 - 20,000= 780,000元季末结存商品的成本 = (季末结存商品金额 / (1 %2B 实际毛利率)) × (1 - 实际毛利率)= (780,000 / (1 %2B 20%)) × (1 - 20%)= 654,545.45元 4.编制销售成本计算表: 项目金额(元)第三季度总销售额1,500,000第三季度销售成本1,266,666.67第三季度末结存商品的成本654,545.45 1.根据销售成本计算表编制记账凭证:借:主营业务成本 1,266,666.67元贷:库存商品 654,545.45元贷:应付账款(或其他应付款科目) 612,121.22元
目的:练习主营业务成本的计算和结转资料:杭州百货批发公司第三季度服装类实际毛利率为20%,10月份服装类商品销售额为500000元,11月份为1000000元。根据各种商品季末实际结存数与其最后一次进货单价计算的商品季末结存金额为100000元,该类商品季初结存金额200000元,本季购进总额为2000000元,非商品销售付出金额为20000元训练要求:计算12月结转的销售成本,编制销售成本计算表,并据以编制记账凭证。计算出来发给我谢谢,发完整的,别发错的
目的:练习主营业务成本的计算和结转资料:杭州百货批发公司第三季度服装类实际毛利率为20%,10月份服装类商品销售额为500000元,11月份为1000000元。根据各种商品季末实际结存数与其最后一次进货单价计算的商品季末结存金额为100000元,该类商品季初结存金额200000元,本季购进总额为2000000元,非商品销售付出金额为20000元训练要求:计算12月结转的销售成本,编制销售成本计算表,并据以编制记账凭证。计算出来发给我谢谢,还有发完整的
训练9目的:练习主营业务成本的计算和结转资料:杭州百货批发公司第三季度服装类实际毛利率为20%,10月份服装类商品销售额为500000元,11月份为1000000元。根据各种商品季末实际结存数与其最后一次进货单价计算的商品季末结存金额为100000元,该类商品季初结存金额200000元,本季购进总额为2000000元,非商品销售付出金额为20000元训练要求:计算12月结转的销售成本,编制销售成本计算表,并据以编制记账凭证。计算出来发我,发完整的
训练9目的:练习主营业务成本的计算和结转资料:杭州百货批发公司第三季度服装类实际毛利率为20%,10月份服装类商品销售额为500000元,11月份为1000000元。根据各种商品季末实际结存数与其最后一次进货单价计算的商品季末结存金额为100000元,该类商品季初结存金额200000元,本季购进总额为2000000元,非商品销售付出金额为20000元训练要求:计算12月结转的销售成本,编制销售成本计算表,并据以编制记账凭证。计算出来发我,发完整的。可不可以别发错的数字,然后按顺序写
目的:练习主营业务成本的计算和结转资料:杭州百货批发公司第三季度服装类实际毛利率为20%,10月份服装类商品销售额为500000元,11月份为1000000元。根据各种商品季末实际结存数与其最后一次进货单价计算的商品季末结存金额为100000元,该类商品季初结存金额200000元,本季购进总额为2000000元,非商品销售付出金额为20000元训练要求:计算12月结转的销售成本,编制销售成本计算表,并据以编制记账凭证。计算出来发给我谢谢,发完整的,别发错的。你用纸写的我看不到,别发错的,,按顺序发
销售部领用办公桌椅到期报废,采用一次摊销法,收入直接冲减费用在贷方提现。原始价值3000元,账面价值0元,残料价值240元,现金收讫
投资公司发行债券的承销费发票专票可以抵扣进项吗?
老师,申报利润年报提示税金及附加小于其中消费税 营业税等之和,主要原因为上年度多交所得税退回,这个要怎么调整?
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老师问想咨询下关于个税申报的问题,现在4月份申报3月份个税,那3月份的个税,这个是申报的3月份支付的2月份的工资吗?
甲公司业务人员不提供业务单据,财务做不能及时入账,财务主动要还是业务员提供什么做什么
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请问老师,公司有一个固定资产,去年已经拆除,负责拆除的也开了发票,金额40万,去年做的固定资产清理这个科目,今年之前负责维修这个固定资产的开了张维修费的发票,金额大概18万,共开了五张发票,属于零星的维修,没有更换配件,这个应该怎么做账啊?
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