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老师,我想问一下,我有个朋友的公司是小规模纳税人,他上个月开了票,但是之前的都没有开过票一直是做了零申报,那现在已经开票了,那他也没有做帐,那税务上需要怎么处理吗?

2023-10-23 21:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-23 21:19

你好,要按照开票的申报纳税,一旦开票,税局有记录了

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快账用户5601 追问 2023-10-23 21:24

老师除了增值税,那这个月的企业所得税应该怎么申报呢?财务报表应该怎么申报?

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齐红老师 解答 2023-10-23 21:26

财务报表按照财务软件的报表填写 所得税的话,按照利润的数据填写

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快账用户5601 追问 2023-10-23 21:31

开的是普票,那不影响增值税吧,就只开了240的,那也要作为收入对吧,因为他现在还没有开始做账

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齐红老师 解答 2023-10-23 21:32

是的,要做收入的,学员

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你好,要按照开票的申报纳税,一旦开票,税局有记录了
2023-10-23
你好       那你有税盘的 每个月去    抄税清卡。 到了申报期 报税就行了。       这个不是你想不想的事情 。 按要求去操作 不然到时会罚款的  
2021-05-25
你好,按照代理记账账接着做,然后如果前面数据不对你在后面做调整
2022-02-20
您好,进口的发票是国外的形式发票的,您进口手续还没有办好吗,已经交流进口增值税的话,应该就只是运输过来给您了,您计借库存商品应交税费-待认证进项税贷应付账款(国外供应商的货款)银行存款(税金),以后您的增值税比对成功了,借应交税费-应交增值税(进项税额)贷应交税费-待认证进项税
2019-09-05
你好 要领税盘 发生税盘就可以开发票了 
2020-10-16
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