您好,这个是属于委托方的哈
老师,委托加工物资委托方和受托方的分录怎么写呢
老师好,委托加工分录收回委托加工产品:借库存商品 贷委托加工物资-原材料 委托加工物资-加工费 ,但是加工回来的物料我们还要发到产线去做成成品,此时贷方应该怎么设置
委托加工物资委托方与受托方的账务处理
委托加工物资,受托方的账务处理
老师你好,是委托方做委托加工物资,还是受托方做委托加工物资
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
受托方怎么做呢?内账的话是主营业务收入吗?
嗯对,是直接做收入的这个
我委托别人,就做委托加工物资 别人委托我,我就做主营业务收入,对么老师
对的,是这个意思的
老师早上好,请问要是别人委托我,我做主营业务收入的话,那么委托我加工这部分的人工费,我应该要从我的生产成本里面冲销,会计分录是什么呢
你从人工费里面冲销这个还是什么呀?
就是原材料给我们,我们帮加工了,帮他们加工这部分的人工费,是不是应该由他们承担,收入➖成本,这才是,他们应该付给我们的钱,对吧老师
然后这部分的人工费是我们付给员工的,做到我们的生产成本里面了,我和兄弟公司也是后面才对账的,那么给他们加工的这部分,是要从我的生产成本里面冲掉吗?
嗯对,就是这样处理的,最后从成本中冲销
那我要冲掉这部分的会计分录怎么做啊
借 委托加工物资 带 生产成本
谢谢老师
不客气的,祝您开心