同学,你好 你水电费是代收代付吗??
老师,出口商品,采购价格、运费、保费。这三个一起计入商品成本主营业务成本吗?借:主营业务成本 50 贷:库存商品 40 银行存款10 。还是要分开单独核算,借:主营业务成本 贷:库存商品 ,借:销售费用 -运费、保费,贷:银行存款
刷单分录是不是 入账借银行存款 贷主营业务收入 报销时候借管理费用福利费 贷银行存款 成本结转借主营业务成本 贷原材料
老师,请问餐饮业的生产操作间,就是在操作间做饭做菜用水用电,用的水电,支付款后收到水电发票这样做账,借:主营业务成本——水电气 贷:银行存款,这样做对吗?
你好,付水电费作会计分录:借:主营业务成本,贷:银行存款,还有收的水电费也是用主营业务成本核算吗?
借:主营业务成本-水电费 贷:银行存款, 分录是不是有问题呀?
老师,本年度公司后1500万、那么可以所得税前扣除的福利费就是1500万的百分之十四,就等于210万,实际产生福利费不超过210万的都可以企业所得税前扣除对吗
老师您好,招待费可以扣除的额度不能超过年累计销售额的千分之五对吗?比方销售额两千万,那么本年度可以抵扣的招待费不能超过十万对吗,实际发生的招待费百分之四十需要调增是这个意思吗?
你好,外贸企业出口退税进货明细申报表疑点A0303,
老师您好,本年度交通费产生了八万多,企业所得税汇算时,交通费这一项没有限额这个说法吧,正常支出的话这八万多都是可以我要所得税前扣除对吗
对方给我转账支付宝显示账户企业流水不符资金未满足到账条件是怎么回事啊
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原体的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金写“6262”就可以了。多了62,是不是属于虚开呀
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原本的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金写“6262”就可以了。多了62,是不是属于虚开呀
老师你好!我想咨询村股份经济合作社光伏发电的做账流程
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原本的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金额写“6262”就可以了。这个是不是属于虚开发票
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原本的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金额写“6262”就可以了。普票不是免税吗,为什么还要他们包啊含税金额6200
是的呢,只是收的时候价格是抬高的
同学,你好 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 差额入营业收入
而且收的时候有些有发票,有些没有发票的
作内账的
同学,你好 你只是代收代付,这个水电发票不用的
收时是现金?
同学,你好 这个不影响
因是冷库租赁,可不可以收时,借:营业外收入,贷:库存现金,付款时:借:主营业务成本,贷:银行存款
同学,你好 这个分录不对的
写反了借:库存现金,贷:营业外收入
同学,你好 不建议这么做
用其他应付款来核算
同学,你好 建议用其他应付款来核算
这里有一个结算单,用电少
同学,你好 具体什么问题呢?
10月收的电费:借:银行存款701.1,贷:其他应付款701.1;10月付的电费,借其他应付款16000,贷:银行存款16000
同学,你好 你付出的钱比收到的钱多,是还有钱没有收到吗??
冷库租赁只有少部分1家收,其他的是包水电的
同学,你好 其他的是包水电的,这个不管 做:其他应付款,只用在代收代付的业务上