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老师,我是小规模,开票3%减按1%的,在增值税申报里的,本期应纳税额是用:不含税销售额*0.03吗

2023-10-22 21:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-22 21:16

是,申报表中,本期应纳税额是用:不含税销售额*0.03

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快账用户9146 追问 2023-10-22 21:19

那本期应纳税减征额就是:不含税销售额*0.02?

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齐红老师 解答 2023-10-22 21:19

是,本期应纳税减征额就是:不含税销售额*0.02

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快账用户9146 追问 2023-10-22 21:27

老师,那我总共开了17300的票,销售额17128.72,应纳税额513.86,免税额513.86,减征额342.57,,我都 不用交税吧,你看看对吗

老师,那我总共开了17300的票,销售额17128.72,应纳税额513.86,免税额513.86,减征额342.57,,我都
不用交税吧,你看看对吗
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齐红老师 解答 2023-10-22 21:29

是的,都不用交税的

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快账用户9146 追问 2023-10-22 21:31

那老师,你看表里,本期应补(退)税额171.29,是什么意思,我要交171.29元的税吗

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齐红老师 解答 2023-10-22 21:37

本期应纳,本期减征,都不要填写

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快账用户9146 追问 2023-10-22 21:40

老师,不填写的,不行啊都黄色提示错误

老师,不填写的,不行啊都黄色提示错误
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齐红老师 解答 2023-10-22 21:45

那奇怪了,16行与18行,均不需要填写的。
本期应补(退)税额171.29,是要交171.29元的税的意思

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是,申报表中,本期应纳税额是用:不含税销售额*0.03
2023-10-22
借银行存款,1900 贷主营业务收入1881.19 应交税费,应交增值税18.81 借应交税费应交增值税贷营业外收入18.81
2021-04-06
18行第一行正常填写2%, 税收政策导致与实际缴税之间的差额部分,填写在减免税处,然后再正常申报就行。
2023-07-12
需要交税才填写 不交税不用
2023-10-29
不含税销售额就是收入金额 本期应纳税额是自动出来的 减征额要有减征情况才填列的
2021-05-19
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