是,申报表中,本期应纳税额是用:不含税销售额*0.03
不含税销售额3%征收率是:1036077.73 不含税销售额5%征收率是:146476.19 本期应纳税额是:38406.14 本期应纳税额减征额是:20617.69 老师,我想问问增值税小规模纳税人,应纳税额减征额是怎么计算的
小规模开了3个点和1个点的票,报增值税出现3减1赠策的本期发生额大于开具1%增收率增值税发票不含税金额406722.84的2%,我们合计不含税开票449990.8,税控盘上实际销售税额是4099.2,本期应纳税额填的13499.72,应纳税额减增我填的94400.52,这样不就交4099.2的税吗,是那里填错了吗
老师,我是小规模,应该开1%的发票,但是我开成免税发票了,我在申报增值税时可以折算不含税销售额按1%缴纳增值税吗
小规模开了1个点的票,报增值税出现3减1政策本期发生额小于开具1%征收率增值税发票不含税金额为1422465.98*2%,税控盘实际不含税销售额是247033.64,应征增值税不含税销售额1175432.34,应纳减增23598.65,本期应缴税11754.32。是哪里没填对呢
老师,我是小规模,开票3%减按1%的,在增值税申报里的,本期应纳税额是用:不含税销售额*0.03吗
麻烦问一下老师,会计准则有几种,麻烦都发一下。
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那本期应纳税减征额就是:不含税销售额*0.02?
是,本期应纳税减征额就是:不含税销售额*0.02
老师,那我总共开了17300的票,销售额17128.72,应纳税额513.86,免税额513.86,减征额342.57,,我都 不用交税吧,你看看对吗
是的,都不用交税的
那老师,你看表里,本期应补(退)税额171.29,是什么意思,我要交171.29元的税吗
本期应纳,本期减征,都不要填写
老师,不填写的,不行啊都黄色提示错误
那奇怪了,16行与18行,均不需要填写的。
本期应补(退)税额171.29,是要交171.29元的税的意思