同学你好!可以用抵扣联的复印件(加盖开票方的发票专用章)作为记账依据就可以了。
老师,我这里有3张专票,抵扣联还有记账联都丢失了,重开之后,之前丢失的直接作废了,这个怎么处理呢,还没有收到抵扣联还有记账联我就给作废了,现在记账联还有抵扣联丢了,回不来了,但是我给作废了,怎么办呢
老师,问一下就是我们公司受到别人的发票 然后把抵扣联弄丢了 发票联还在 这种情况怎么弄 是不是把发票联复印
你好,我想问一下,供应商给我们开的专票,其中有一个发票,发票联找不到了,抵扣联还在。这种情况需要怎么处理?我要复印一下抵扣联入账吗?谢谢了
老师像这种,红冲的发票三联需留在我们公司,我知道,但是对方把红冲之前开的错误的发票抵扣联和发票联都寄过来了,那我收到寄过来的之前错误的发票抵扣联和发票联应该放在哪里呀。直接找到原来的错误记账联放在后面做附件,还是和红冲的三联+寄回来的错误的抵扣联和发票联,放一起做账,还是找到记账联塞在后面呀
别的公司开给我们的专票记账联和抵扣联被会计人员搞丢了,对方目前因业务关系,不会给记账联复印件给我们,这种情况要怎么处理?
是江油党校吗?质询会计
补充上面一下没有所得税小规模的
老师!我们以前年度支付的28万元房租水电今年做账没有所得税,借方用利润分配,现金减少了哪里体现出来,具体说明下分录谢谢
老师个税经营所得账上也体现不了实际利润啊
老师,那个应收账款有有叫张杰这个人儿,然后应付的时候呢,老板叫我充那个应收的章节,然后预收预预收账款中也有章节这个人,然后他说就是就这些这些来往来这些科目都有,都相当于都有这个人,我怎么区分就是快速找着说是呃呃应付的时候走应收呃应收贷方,然后预收账款的借方就是预付账款。张杰,我怎么就把它们连接在一起?能就是快速找出来,不出错
老师,工资表老出不来,我可以当月先0申报吗,下月俩个月一起申报不,个税有什么影响不
应收账款占用资金的应计利息,不应该是利息吗?为什么等于了机会成本,老师我这边特别不理解应计利息
老师,给员工缴纳社保发现有养老险 工伤险 和失业险三种,没有医疗险怎么回事,医疗险必须添加的吗
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?