你好,这个机器配件是用在哪里的?维修这个机器的吗?机器做了固定资产没有?
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 分录如下: 9.1 借,其他应收款 1.2 贷,银行存款 1.2 9.15 借,主宫业务成本 1200 贷,其他应收款 1200 9.20 借,银行存款 8 贷,主营业务收入 6.8 贷,其他应收款 1.2 请问9.15日的分录是不是应该记入主营业务收入还是其他业务收入呀,因为这些是文件费投标单位为了要投标而购买的文件,我公司是不退也不开发票的。
木木老师,您好!我公司是一家工业企业,因为一些问题,老板用他人身份证重新注册了一个公司,生产的产品和现在的公司一模一样,但是新公司没有购买任何的机械设备,也没有招聘员工。 老公司有应开未开发票,所以后期还会有生产。新公司现在也需要开票给客户,但是新公司账上什么都没有,老板说的是直接用老公司的设备和人员,可是实际的账务处理该怎么做比较合适呢?谢谢!
老师,我单位是一建筑机械租赁安装企业,今年转了一般纳税人,老板买了大量建筑机械。开了专票,成本主要是员工工资,还有因为本单位租赁机械不全而租赁别人的机械租赁费,租别人的机械租赁费老板直接付钱给别人,没有发票,我的问题是:今年买好多机械,可税前全额扣除,.而些没有发票的我已估价入账进成本,所得税汇算清缴时要调增吗?有什么风险吗?金税4期会不会因为没有成本费用类的发票监控到异常?
各位老师大家好,老板自己垫付买的机械配件,机器是二手机械,还没发票呢,因为还没有正常生产和营业,没有收入,我这样入账了,借:长期待摊费用,贷:其他应付款:老板
(1)融资购买机械预付首付款4万(起租租金33018、保证金5933、手续费949、留购款100),首付款的收款账户为A公司,分期付款的收款账户为B公司,有签三方协议。发票由B公司开具。保证金到期无息退还。我的收到的发票金额是33967,而不是34067。对方公司说100的留款等机械款全额支付后再叫发票。请问老师,我这笔分录要怎么做呢?? 借:预付账款-A公司34067 注:我实际收到的发票金额是33967(100留购款题上有说明) 其他应收款-A公司5933 注:预付跟其他应收借方二级科目我是要写A公司还写B公司? 贷:银行存款40000 (2)融资租入固定资产我是暂估入账 借:固定资产-融资租入固定资产159011 贷:预付账款-A公司34067 应付账款-B公司124944 这样做对吗??我收的首付款开票金额跟我实际付的不一致,我不太清楚这笔要怎么处理。
小规模个体户公户里里的钱怎么取出来才合理合法?
老师,小规模企业去年12月增值税多交了,如果更正后,之前多付的钱怎么做账,然后多交退的钱怎么做账,多提的附加税啥办。还是说去反结转,把去年的调正确。再年结账套。增值税如果不去申请,是不是就没有退,当营业外支出可行吗。如果能留底下回抵扣最好了。
海洋馆购入一批水母怎么入账
老师,这张记账凭证是不是写错了呢?财务费用被扣了72.8应该是损益类啊,损益类的减少是用贷方,银行存款72.8是资产类,资产类增加是用借方。对吗老师
发年终奖的时候扣个税,会按全年一次性奖金和工资薪金去拆分填报,使得所交的个税最少。 如果没有按最佳的比列去拆分,会有哪些影响呢?这个影响能在次年个人所得税汇算清缴的时候追回吗?
有没有什么规定,一般纳税人或者小规模纳税人配备成本会计的事?中小型企业核算成本吗,雇佣成本会计吗?担心让做成本,不知道怎么下手
你好,一般纳税人需要每个月报增值税附加税,个人所得税,小规模需要每个月报个人所得税,财务报表是季度申报,一般纳税人一般要求按月完成账务,有的会计按季度完成,也不影响每个季度报财务报表,财务报表成本怎么核算的?小正老师回答
A公司委托C公司,由B公司公户支付到C公司员工的私人账户上。C公司开票给A公司。这中间有什么税务风险,该如何更改?
老师,这个是主观题,打问号的那个390是怎么计算出来的呢?
老师您好,我还有最后一个问题,使用暂估成本的话,是之后每个月都必须暂估吗?还是有需要的时候暂估就行,不会被认定为虚假暂估成本吧?
机器没有做固定资产,因为没有发票,对的维修机器,因为都是二手机器,才在安装中,因为没有发票,我没有办法入账
做在建工程没有发票,正常做账就是不允许税前扣除。
老师,那我该怎么入账呢,就这些机械配件等
这配件接着在机器上使用了,借在建工程,贷其他应付款。
以后做在机器里面,对吗,老师
你看下是不是直接用在机器上了。
是的老师
那就是做在建工程上面写了。
如果不直接用的机器上面,又该怎么处理呢老师
你好,借周转材料,待其他应付款。