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购进一批商品,款已付,货已收,但是发票未收到,分录是借:预付帐款 贷:银行存款 ,然后商品入库时是借:库存商品 贷:预付帐款 这样对吗?

2023-10-20 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-20 13:51

可以的,可以这么做。

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快账用户9846 追问 2023-10-20 13:55

那如果我把这批货出了一部分结转成本的时候是借:主营业务成本 贷:库存商品 那收到发票的时候是分录是怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-10-20 14:01

借预付账款贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数, 借库存商品贷预付账款, 借主营业务成本贷库存商品

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快账用户9846 追问 2023-10-20 14:05

您这是从这个业务开始的全部分录还是我收到发票后的分录?

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齐红老师 解答 2023-10-20 14:06

你好,我这个是发票到了之后的

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齐红老师 解答 2023-10-20 14:07

暂估入库,还有结转成本的没有做。

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快账用户9846 追问 2023-10-20 14:13

您的意思是先把暂估的冲红回来,然后再做收到正数的商品入库和主营业务成本是吗?

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齐红老师 解答 2023-10-20 14:16

是的,是的,是这么做的。

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快账用户9846 追问 2023-10-20 14:18

那我的商品没有全部出完结转的成本也只是一部分,那我中间收到了发票,我冲红的数据是我做了分录的那一部分还是全部?

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齐红老师 解答 2023-10-20 14:19

你好,发票到了全部的,你暂估入库的全部红冲结软的成本,只冲暂估结转的成本,然后你结转成本的时候,也是结转你销售出去的成本,没有销售出去的不结转。

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快账用户9846 追问 2023-10-20 14:23

好的,明白了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-10-20 14:24

不用客气,工作愉快。

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可以的,可以这么做。
2023-10-20
同学你好 未取得发票的做暂估入账 借,库存商品一暂估 贷,预付账款一暂估
2020-12-15
同学你好,稍等写给你
2024-03-01
同学,你好!这个分录没有问题。下月初按发票金额和税额修改库存商品的金额。
2021-07-04
您好,内账也得记入到库存商品
2024-04-18
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