对,那你直接零申报就可以
老师好,小规模纳税人个体工商户,申报经营所得是查账征收,增值税没有超过30万不交税,那经营所得没有账本,可不可以把开票收入当做收入,然后成本调大,利润为负,经营所得也不交税,这样可以吗。
个体工商户个人所得税经营所得税申报表A表,我在预缴所得税没看见呀,年终汇算清缴才有的吗?我在公共信息里直接出收入总额,成本费用,利润总额灰色的呀?
老师你好,个体工商户没有收入没有成本,那经营所得的话申报表这边是灰色写不了,零申到吗
老师,个体工商户没有收入 每个月需要申报的个人经营所得是不是零申报就行
老师您好,请问个体工商户要报个人经营所得吗,还是零申报?2024年1月份注册的,还没有建账,国税是零申报的。
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
请问休了婚假,绩效能不能不发?
请问老师怎么理解?厂家返利
以前年度支付的款项没有发票的没有调增可以在今年调增吗
那我这个利润表我填不上去,那我就不管他了,只有零申报了
对,那你就按照铃声报就行
另外一个个体户话,他有收入有成本的话就按照数据抄写对吗
对,就按照利润表的数填就行
但是我按照这里写的话,它的利润总额是盈利的
那你这个是怎么填写的
按照这个表来写的话,我应该是负数,他这里利用总我写的是盈利了
在这里的数据也行
你按照报表的填写不行吗?
他这里的成本费用的话是我的营业成本吗,按照这个表填的话,我上面显示的没有后面的数据啊
就按照申报表里面的去财务报表找数据。
按照那个表填的数字,只能填收入总和成本费用,其他没得填写了
不是还能填写利润总额吗
这里的利润总额是灰色的,他只能填那个收入总额费成本费用按照我那个表来去填的数据,后面还有弥补以前年度亏损投资单位经营所得,没有其他数据了
那你把成本费用里面填写成本和管理费用都填上
老帅你好,我是把营业收入加上营业外的收入写在我的收入总额,我的成本费用的话呢,我把管理费,营业成本和财务费用,得出的数据我就这样填写了,对吗
对,这些数据也都需要填到里面就对了
我的财务报表是这样子的,我就写那样数据对吗
因为他有一个营业利润,我就没有。计算在里面去
和您报表能对应就对了