你好,填写签订合同和付款的日期。
印花税零申报应税凭证书立日期填什么时候
老师你好,印花税税源采集时,表格如何填写?应税凭证数量和应纳税凭证书立日期怎么填?分开填还是汇总填?
申报印花税时税源采集中税目营业账簿,应纳税凭证书立日期填什么?实收资本进账日期吗?
按季申报的印花税,①应纳税凭证书立日期填什么时候?②实际结算日期填什么时候?③实际结算金额填什么金额?
老师,请问申报印花税时有个应纳税凭证书立日期,实际结算日期和实际结算金额我要怎么填写呢?
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
有多个合同,个人和企业都有,可不可以书立日期写7月1日,结算日期写9月30日,应税凭证数量怎么填写,只填写签合同或者开发票数量吗?
您好,那您就写到9月30号就行了。
数量就是合同的数量,你要是没有合同,就按实际的数量。
有很多是个人的可以忽略吗?还是大约估计数
和个人签订的合同不用交。
不是按销售收入交印花税吗?
你好,是按照合同和个人签订的合同,不用交印花税。