你好,你看下你发票开的发票上面的不含税金额来填写,如果是无票收入的,按照1%
小规模纳税人,疫情期间,减按1%征收,请问填增值税申报表的不含税收入是按照3%换算填写还是1%?
请问老师 小规模纳税人申报 现在增值税优惠政策是征收率3%减按1% 填主表时那栏应纳税额减征额是自己直接填数字上去 还是要先填附表增值税减免税申报表
小规模增值税申报主表中应税不含税销售额是5万销售是按1%还是按3%的不含税金额填进去?
小规模即便是减征2%,请问申报表主表栏次1,应征增值税不含税销售额应该按3%填还是按1%填
小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税的销售额的填列,说法正确的有()。 A.应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次 B.对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算仅填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额” C.对应减征的增值税应纳税额按销售额的1%计算填写在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 D.填写于《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》相应栏次的“销售额”为含税销售额÷(1+1%) 『正确答案』ADE 老师:请问C是为什么错了?
老师 老板是男的 他买了衣服 开回来的票有女士的 我怎么入账呢?走福利费 我是不是得从公司个税系统上 找一个女的一个男的给走了报销呢?从个税系统上找的可以证明是本公司的员工
老师好 我是民宿行业小规模 我们供应商是月结的 往月都是拿的食材和日用品 这个月拿了1包50元的烟 需要另外抽出来做招待费吗
经营性欠款往来是不是光指别人欠的我们应收这部分?还是我们欠别人的应付也算?
小规模公司,本月4月2日收到营业执照。接下来啥时候报税?各种税种啥时候申报
请问老师,约旦产量法,求当月的完工量,还需要加上期初数吗?还是说当月的生产量=本月的完工量+月末在产品的约旦产量呢
老师,申报个税的时候不扣社保个人部分可以吗
小诊所收入增值税表是不是填在未开票收入一栏还是填未达起征点收入一栏?
老师,补24年小规模未达到起征点免的增值税收入如何做账?得以前年度损益调整吧?
老师,上个月从小规模升级成一般纳税人以后,出来了工会经费的申报,自动出来了2000的数字、是每个月必须报吗,可以取消吗?
老师,请问学堂里有和仓管岗位有关的软件吗?
如果栏次1我按3%填写的收入,再在下面减征的地方填写2%。实际应缴的地方填1%可以吗?老师,我做账的时候都是按3个点做的,季末把减免的结转到营业外收入,比如含税销售额是561586。所以申报表不含税销售处我填的是545229.13,本期应纳税额是16356.87。请问应纳税额减征嗯填多少,实际应纳税额填多少。
可以的,561586/1.03,这个是第一行和第三行里面。
第一行的金额*2%,这个就是减免的应纳税减征额 最后应交税款是561586/1.03乘以1%
感谢老师的回答。每次郭老师的回答都让我很满意。因为看到有人说申报表第一栏直接按1个点填写收入,那我按3个点做的账还有结转的2个点到时候感觉就有点乱了,填上去可能数据对不上。这样我的财报收入额和纳税申报本年累计金额就一致的,减免的金额也和营业外收入对的上
可以的,可以这么做的。
我一直以为一个点可以直接用含税收入/1.01*0.01。而不是含税收入/1.03*0.01
所以本次申报时我实际应纳税额填的5560.28。总感觉哪里不对。因为5560.28*3不等于16356.8尴尬
你好,你不是不开发票,不开发票可以按照3%的呀。
如果我偶尔会开个几百块的发票。而且我也知道我全年销售额会超过120。那我开票在选税率的时候可以选3%不按1%开吗
可以的,可以这么做的。