你好同学,您的问题是什么
麻烦老师帮我看一下是哪里出错了会出现负数的情况
老师c哪里错了麻烦老师看下
老师麻烦看下我这哪里错了?
老师,我这哪里错了,看不出来麻烦指导下
老师麻烦看一下我这个分录哪里错了?我实在看不出来
老师你好,我中途建帐目前只有银行卡余额 固定资产数据 其他应收押金 录入期初试算不平 应该对应录入负责所有者权益哪个科目呢?
本年度计入的人工成本应该计入以前年度怎么调账?
24年12月份年终奖并入到12月份工资一起发放,但是工资却是在25年1月份发的。这个收入的个税是算到24年工资里面还是25年工资里呀?
成品油库存,在电子税务局哪里能找到?
A公司帮B公司还C客户的帐,A和B之间没有欠款的账务
老师,公司一般纳税人,签的买卖合同,一式两份各执一份,印花税按照什么申报缴纳,公司只是按照不含税销售收入申报的,作为买方我公司也需要按取得进项发票不含税金额申报吗?
是在汇算清缴年度计提,还是上一年12月份计提
以20000元价格将公司的一项专利权出售开具增值税专用发票注明税款1200元,全部款项21200元已收存银行。该专利权原值30000元,累计摊销8000元。
老师,所得税会计这节有讲到资产负债表债务法,说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较,如果资产或者负债很多,账面价值可以通过资产负债表都找出来,那么计税基础如何去找呢,考试题目会给,现实工作中怎么去找呢
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
麻烦您看一下我这是哪里填的不合适
这个是票据,谢谢
这个清楚一点
一共就开了这四张发票
地方教育附加和教育附加税没填,其他的没有问题
但是黄色的部分是不能通过的
其他增值税不含税销售额填写普票的开票额,本期应纳减征额填写减免的2%的部分
老师普票的开票额有两张,没有超过30.不是应该填在免税销售额那里,减免的2%是1518.81填上之后还是不对
是的,这部分是免税的,填在免税销售额,减征额那栏去掉,附表就不需要填了
减征额的1518.82去掉,就又回到了,我一开始问您时的状态了,还是减征额那一栏黄色。
老师,但是如果把服务与无形动产那个销售额,填到货物与劳务上,就没有黄色的提示栏。那两张交通运输设备*国内道路货物运输服务,到底应该填在哪里
这两张票是你们提供的劳务服务还是货物
老师,是运输劳务
那就应该放到货物和劳务那栏
单纯的运输服务呢来回拉东西
那是属于服务,同学
老师,我刚才可能表述错误,这个就是只负责运输
你的意思只负责提供运输设备,没有配备人是吗