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老师好,支付销售办公室会员服务费时,一次支付3个月30000元,供方立即开具了30000元专用发票过来,应该如何做分录?

2023-10-19 08:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-19 08:17

你好 借:长期待摊费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 之后按3个月平均摊销

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你好 借:长期待摊费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 之后按月摊销 借:销售费用,贷:长期待摊费用
2023-10-18
你好 借:长期待摊费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 之后按3个月平均摊销
2023-10-19
同学你好 不是银行付款吗
2023-10-20
借银行存款30000 贷损益类科目 应交税费-应交增值税-进项税转出 收到28000发票 借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款28000
2023-09-30
同学你好 问题不完整
2024-01-08
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