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几年前收到的发票,现在被税务查到为虚假发票。补缴了增值税。想请问老师,做会计凭证的时候,要怎么操作?缴款和结转的借贷方分别入账哪个?

2023-10-18 18:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-18 18:28

你好,学员 借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税转出 借应交税费应交增值税进项税转出 贷银行存款

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2023-10-18
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
2023-01-31
1、补计增值税时 借:以前年度损益调整-补缴增值税 2.82 贷:应交税费-应交增值税 2.82 2、交纳增值税时 借:应交税费-应交增值税 2.82 贷:银行存款 2.82 3、调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 2.82 贷:以前年度损益调整-补缴增值税 2.82 4、交纳滞纳金处理 借:营业外支出 0.14 贷:银行存款 0.14
2021-03-05
实际发票作废了不需要做收入
2020-09-04
你好,因为税务局不认可这部分发票,而且当时会计做的也不对。嗯,它让你补交的话,你在你的增值税申报表上作进项税额转出,就能缴纳这部分税款,可以 借费用或借主业务成本贷应交税费,应交增值税进项税额转出。 然后呢,再 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税贷银行存款。
2022-09-06
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