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抵扣联发票已抵扣认证,后面这个发票供应商要冲红,但是发票联我们没有入账对方发票冲红我们账务要处理吗?

2023-10-18 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-18 18:06

你们没有入账的话是不用处理的

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快账用户3525 追问 2023-10-18 18:08

报税的时候申报表上进项转出那有数据,那我们账务上也不用做进项转出是吗?

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齐红老师 解答 2023-10-18 18:09

你既然已经认证了,就说需要做进项税额转出

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快账用户3525 追问 2023-10-18 18:09

账务上怎么做进项转出?

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齐红老师 解答 2023-10-18 18:10

财务上你们不是没有入账吗

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快账用户3525 追问 2023-10-18 18:11

是的,这个发票联发票没有入账,但是抵扣联发票认证抵扣了

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齐红老师 解答 2023-10-18 18:12

你申报的时候就转出就可以了,账上是不用做的

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快账用户3525 追问 2023-10-18 18:22

每月付款的专票发票的税额入账是做到借方应交税费-应交增值税-待认证进项,然后当月抵扣认证的专票金额就做一笔借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项

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齐红老师 解答 2023-10-18 18:23

对的,每月就是这么做的

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快账用户3525 追问 2023-10-18 18:26

账务上的进项转出金额不用跟申报表的进项转出金额对上是吗?

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齐红老师 解答 2023-10-18 18:27

因为你没做账,所以压根没地方做

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快账用户3525 追问 2023-10-18 18:32

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-18 18:33

不客气,帮忙给个五星好评

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