你好,是的,不用再填写研发支出加计扣除的地方了
企业所得税季度申报填了研发费用加计扣除,企业所得税汇算清缴还用填研发费用加计扣除吗?
研发费用加计扣除,可以在季度所得税不申报, 次年汇算清缴的时候再做研发费用加计扣除吗?
研发费用享受加计扣除在季度企业所得税申报表哪里填写?
在2季度申报了所得税研发费用加计扣除,被告知22年不符合研发费用加计扣除,3季度研发费用加计扣除哪里是不是不用填写了?
二季度企业所得税申报了研发费用20万元加计扣除,后被告知不符合加计扣除,三四季度所得税就没申报研发加计扣除,现在四季度的利润总额是270万,所得税费用7万元,净利润是263万元,职工福利费业务招待费等这些纳税调增估计9万元,那么汇算清缴最终净利润是多少?2季度的研发费用也要调增吗?
你好,老师,我们公司是一般纳税人和景区合作,每个月的营业收入我们打给景区的钱,景区扣掉分成打给公司。我们打给景区的不给开票,然后还要我们给他开13个点的发票是不是不合理,我们只能开6个点的,想问下从哪个角度协商双方都能承担较少的税负?
期初库存商品已经进入系统,怎么平账?具体怎么操作?
老师,公司给个人代扣代缴的劳务费,个人把发票开给公司,因为有好几千人,可以不打印发票,凭证里边付劳务发票的明细可以吗
老师382 题答案说是因为不能发放现金股利所以是错的,但书上写资本公积不能用来弥补亏损,所以那个是正确是
股东从原公司退股,原来投资十万元,退回来8万元股本金,需要缴纳什么费用或者税费吗?
老师您好 有个残疾人企业生产假肢 去年开了挺多的 然后 收入全免 我们应该在年度报表里哪个行里填写??
老师好个体工商户在电子税务局登记的开户银行可以是法人个人的银行卡是吗
老师,你好,公司是一般纳税人和景区签订了合作,每个月的营业收入打给景区,景区扣掉分成打给公司,要求景区开票,景区不开票怎么说服?账务怎么处理,公司账务税务负担小些?
老师,发现24年12月的财报数据错了,上传电子税务局财报的营业收入是64487.13,净利润-4799.1,这个数据是错的,更正过后正确的营业收入是58000,净利润是-10000多,小规模免税,营业税和季度所得税也是不用交的,改完也是都不要缴税,可以直接把12月的账和电子税务局上的财报更改一下吗,有影响吗?会预警吗?当时做错的原因红冲发票分录入反了,导致营业收入增加利润增加
老师公司是农产品企业,要开1万元服务费发票,我们营业执照有技术服务,信息咨询服务,这样可以吗?如果如果不可以,增加营业范围应改增加什么
好的。 所得税申报表,500万以下设备器具一次性扣除,在2季度申报了,3季度没有发生一次性扣除的,3季度用填写2季度的那个一次性扣除吗?
需要填写的,每季度都要填写的
好的嘞谢谢
不客气祝你工作顺利