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发现之前会计19年的专用发票漏做进项税了,23年又认证做了抵扣怎么做分录补回来?之前的是直接入了成本费用,现在可以这样摆吗?借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:营业外收入

2023-10-18 12:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-18 12:25

可以的,可以这么做的。冲你的成本费用就行。

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可以的,可以这么做的。冲你的成本费用就行。
2023-10-18
你好 你  增值税认证平台是怎么来操作的 ? 你账上做的什么科目。 我看看  
2021-04-21
您好 借:管理费用 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字 可以这样账务处理
2019-09-03
借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:利润分配-未分配利润
2019-09-03
同学, 这个情况是要改账的。 你这个分类正确: 借:管理费用-办公费 红字, 借应交税费-应交增值税(进项税额)
2021-04-20
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