同学,你好 这张发票不能入账
误勾选不抵扣,已经跨了2个月了,可以将发票退回,做冲红处理,再开一张过来吗
收到一张数电专票发现错了,未勾选抵扣,跨月后怎么红冲
老师:发票已经勾选抵扣了,但对方突然红冲了,怎么处理了?
数电票销售方跨月红冲了,在抵扣勾选的时候已经勾选不到这张发票了!怎么处理?
已经报销的电子专用发票在勾选进项抵扣时发现被对方公司偷偷冲红了,这种情况下账务要如何处理?(已经跨月了)
这个月做股份内部转让业务,报表的实收资本出现了复数,怎么回事?
老师:24.11月签的建筑合同,印花税没报,现在补报所属期选什么时候?是不是选按次申报,要交滞纳金吗?(整包合同金额有点大)
老师我们有个项目金额60万,10个点利润,按这个算出来成本是54万对吧,,那还有10万的费用这个费用是成本找44万就可以还是咋算啊
老师 从一家家代理记账公司的财务数据移交给自己公司新的财务做账,请问需要代理记账电脑里移交的数据是哪些?在代理记账财务一年了。第二就是这些数据如何导入我们这个快账软件?
建筑业跨区开票分录如何做?月末预缴增值税和附加税,所得税分别如何做分录
请问: 外贸公司出口转内销需在电子税务局里“出口应征税报关单用途确认″里进行确认,这个用途确认表中的应征税含税销售额应等于出口转内销的开票金额(含税),但因电子税务应局用途确认里的美元数字保留整数,把小数点给去掉后乘以汇率得出的,造成两者有些许差异,而电子税务局用途确这里又没法修 改,新办公司第一次遇到,不知道能不能强行确认?希望有这方面经验的老师回复下,不然请回避下,别浪费彼此时间哈
公司给别人开出的收据要做入会计凭证里面吗
老师,我们公司是一般纳税人商业企业,客户公司叫我们开票,开票的商品有的进项票我们开不回来怎么办?像这种情况我们公司可以无票销售吗?
老师,账务中库存现金和其他应收款太多怎么做合适呢
建筑公司异地预缴的申报表在哪里可以查到,异地预缴的预交基数是怎么算的。计算税得基数,比如说增值税及附加,印花税,水利基金这些那算增值税的时候扣除项目有哪些,能说下嘛,刚接手建筑不懂怎么算预交,这个为啥要扣除这个项目,不太懂,扣除分包款还是劳务发票的金额,扣除的是含税还是不含税。分包的成本指的什么老师,比如劳务公司这个月给我开了20万的发票,我只需要扣除这20万不含税的金额吗,还是我公司付给劳务公司的也得扣除
不入账?这是跨月红冲的呢
我一开始是不入账,我在申报增值税的时候就说我申报比对不符。限制我开发票了
同学,你好 首先这张是专票,对吗? 你现在做几月份的账?你勾选所属期是几月份?
是专票,我做的是9月份的账。勾选的也是九月的
同学,你好 做的是9月份的账。勾选的也是九月的,这张发票已经失效,不能入账,这张发票不用勾选
在勾选的时候这张发票已经查询不到,但是在全量发票查询里面这张发票又能看到。所以在申报增值税的时候会说我比对不符
同学,你好 申报增值税的时候会说我比对不符 你申报表的数字和你勾选的数字一样吗?
发票他是9月开的,但是是10月红冲的。按以前的做账方式是9月这张发票是需要做账的,在10月红冲掉
同学,你好 按照以前的做法是这样,但是你现在不是勾选不了吗?
申报的进项数据跟勾选确认数据一致,但是申报后就是说我比对不符。我也不知道怎么回事
以前也是勾选完政策做账,次月再进项税额转出
那现在要怎么处理呢?勾选不到不做账就说我比对不符不让我开发票,手动修改进项数据吧进项又不能勾选
同学,你好 你销项填写的对吗?? 你把提示发给我看看
销项是对的,我已经对过。现在我已经撤销申报了,所以看不到提示。是在开电子票的时候提示我增值税、消费税比对不符限制开票
同学,你好 建议你重新申报,然后联系专管员,后台看具体什么数据出错
我们没有专管员,重新申报万一又出错呢
同学,你好 直接电话税务局,后天查数据
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利