借:其它应付款 265952 贷:银行存款 265952
甲销售给乙货物的同时,给乙用银行存款代垫了运费,后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗? 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接:借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候:借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户,然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目(反冲)。如果未收到资金需垫付时,可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金,然后按前述方法操作吗?
老师,内账。我们代收客户的钱付机器款(代收的钱有进公账有进私帐),有时收了30万,但后面实际支付了50万,而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款,(比方这个月12号付了50,那下个月的12号就还2万,分十期还完),还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣,这整个的业务可以这样子吗? 收款- 借:银行存款 贷:其他应付-客户 付机器款:借:其他应付-客户贷:银行存款 若超过之前进账金额: 借:其他应付-客户 应收账款-机器款 贷:银行存款 收每月还机器款 借:其他应付 贷:应收账款-机器款 收电费:借:其他应付 贷:主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
收客户(个人)钱当时是这样记的 借:银行存款207136,贷:其它应付款-代项目方收费207136,这个业务是和其它公司合作代收。之后付给项目方钱这样记的 借:其它应付款-代项目方收费155127,贷:银行存款155127,现在要退客户265952,分录怎么写
你好,深圳分公司的完税证明是在深圳的电子税务局上下载吗还是在总公司的税务局上下载呢?
你好人事做的工资:应发5000、个人扣除社保522.3、其他扣除项目(迟到请假等非五险一金扣除项目)1000,实际发放工资:3477.7,应该按照那个数字申报个税?
老师,老板以个人名义开的电话费发票可以入账吗?
我司是物业管理公司的分公司,总公司的经营范围是一般经营项目是:物业管理及配套设备的保养与维修;兴办与本公司物业相配套的文化娱乐及;清洁、除“四害”服务;二次供水设施等。然后现在有一批物品没有在我司名下的,可能在别的分公司,可以用我司的名义开发票吗?卖给别的客户
老师,三方协议显示终止协议,我还可以在申请吗?怎么申请
工业总产值如何核算?
为什么在审计过程中调低了最初确定的财务报表整体重要性,就应当调高可接受的检查风险
公司交企业年金时再计提企业年金可以吗?
老师,分批成本法的核算需要列出期初,期末,完工产品这个表吗
1.华滨新能源科技(菏泽)有限公司 2.菏泽胜滨新能源科技有限公司 以上两个公司变更到山东中滨新能源科技有限公司名下。 中滨新能源科技有限公司和华滨新能源科技临朐有限公司,从胜福泽公司变更到郭全刚名下。哪个老师知道这是什么意思吗