如果9月的资产负债表应收账款是负数,这可能意味着原来的分类存在问题,或者存在一定的会计错误。重分类后,期初数据发生了变化,与6月的申报财报期初数据不一致,这可能会对公司的财务报表产生影响。 在理论上,如果应收账款金额为-100,而预收账款为0,那么将应收账款余额改为0,预收账款余额改为100是可以的。但这种操作需要确保这样做不会对公司的财务报表产生不良影响。 一般来说,为了避免报表数据出现不一致的情况,建议按照正确的会计制度进行操作。如果在9月份发现问题并进行了修正,应该将修正后的数据反映在9月份的财务报表中,而不是去修改之前的财务报表。 如果已经发生了重分类,并且期初数据发生了变化,最好的做法是重新提交一份财务报表,并详细说明其中发生的变化。如果之前的申报财报已经提交,并且无法修改,那么新的财务报表应该进行标注,以说明之前的数据和现在的数据存在的差异。
请问,我在做账的时候没分别挂账应收账款和预收账款,预收款也是列在应收账款里,科目余额表显示为应收账款是负数,但是财务报表会自动重分类,把应收账款和预收账款分别显示出来,这样会导致我余额表里的明细和财务报表不一致,这样是否可以,如果不行,要怎么处理?
老师,应收账款期末余额负数,要重分类调到预收账款,调完之后的余额肯定是跟财务报表应收的期末余额对不上的,这个需要怎么处理?还有如果期初余额也是负数同样需要重分类吗?
今天报税发现期初应收账款是100万,期末余额-95万,这个是不是可以重分类,怎样重分类呢?是把这个科目的明细账找出来,把负数的找出来调到预收这个科目吗?还是用期末余额的负数全部调预收账款呢?
老师,9月财报资产负债表应收账款是负数,重分类后,资产负债表期初数据也变了,跟6月申报期初数据不一致呢?有没有影响?因为6月没有重分类
老师,9月资产负债表应收账款是负数,重分类后,期初数据也变了呢,跟6月申报的财报期初数据不一致咋办?六月没有重分类,怎么调整申报?
通过银行支付购人商品价款216000元,购人商品在本月售出部分的购入价款206000元收付实现制和权责发生制下的收入和费用是啥
有限合伙企业招募自然人,融资请问是什么意思
本项目本期支付资金xxxx万元,截至2025年3月31日,项目已累计支付资金xxxxx万元,其中:建筑工程xxxx万元、安装工程xxxxx万元、设备购置费用xxxxx万元、工程建设其他费用xxxxxx万元、建设期利息xxxx万元。应付款项xxxxx万元,主要为建筑安装工程款。老师,上述打xxx的这里的分别都是看那个科目分别方向?
是的我们是租车的运输公司这边
你好 老师 问下 1.发生印花税时:营业账簿的印花税是否需要计提?2、月底是否需要结转至本年利润?
对我们是运输公司这边账务怎么处理开票
老师好,对方提供拍摄服务,他们是小规模,开票是12800元,不要票是11800元,我是一般纳税人,这样情况下,我要不要发票
快账软件的人工客服电话号码
老师您好,残保金是不是按1.5%计算呢
汇算清缴里面的财务年报,是填写财务报表吧,如果企业去年亏损的,汇算清缴有部分费用需要调减,但是还是亏损,不会影响财务年报吧?未分配利润不需要根据税务的调增调减来调报表吧,如果汇算有交税再调整未分配利润,不知道我理解的对不对
老师,我还是没有明白,9月申报该报重分类的,还是不重分类的数据
1-6月电子税务局申报表都是不重分类的,9月重分类了,期初数据就会变,不一致了,季度申报的话在哪里标注?
同学你好 往来科目负数就要重分类哦
三季度按照重分类后的数据申报吗?跟前面两个季度报表期初数据不一致,没有关系吗?后面四季度是不是也得重分类?
按重分类后的数据申报
老师,后面四季度是不是也得重分类,正常要选择重分类吗?
只要往来科目有负数要重分类哦
但是重分类了,1-6月上报税务局的报表没有重分类呢老师老师看看这个呢,有没有影响?
往来科目是负数没有重分类吗
1-6月申报税局按照没有重分类,现在是负数需要重分类后申报吗,重分类会导致往来科目期初数据变化,现在9月申报按重分类吗?会不会有风险
现在是负数的 只需要重分类现在的资产负债表就可以
这个我知道,我问的是9月申报到底按重分类还是不重分类,如果跟税局一致就得不重分类,应收账款就是负数了,可以申报负数的吗
只要往来科目负数就要重分类 因为资产负债表往来科目不能是负数 只是资产负债表重分类 这也不影响损益
我到底按照重分类申报还是不重分类啊
往来科目负数资产负债表重分类就可以