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今天报税发现期初应收账款是100万,期末余额-95万,这个是不是可以重分类,怎样重分类呢?是把这个科目的明细账找出来,把负数的找出来调到预收这个科目吗?还是用期末余额的负数全部调预收账款呢?

2023-07-13 22:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-13 22:38

同学你好 看一下你的往来明细,把负数的那一客商重分类,不是看期末余额蛤

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快账用户7705 追问 2023-07-13 22:39

看明细账,把余额为负数的调入预收账款是吗?

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齐红老师 解答 2023-07-13 22:39

是的 你的理解是正确的

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快账用户7705 追问 2023-07-13 22:57

是把明细中的负数加到预收账款里?有往来科目重分类的公式吗

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齐红老师 解答 2023-07-13 23:01

对啊 直接接应收帐款贷预收账款呀

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