借固定资产,贷应收账款,让对方给你开发票,你们过户。
老师你好,我公司给甲方开具的工程发票,甲方没给现金,以房产抵顶,这个我怎么清我的应收款呢?用什么做为凭证附件。我们将此房产在抵给别人,都需要缴纳什么税吗?
老师,你好!请问下我们是建筑业的,刚开始建设单位先打款进来我们会计做了预收账款,后来把工程款发票开给对方,那会计分录怎么做呢?
请问老师我们是建筑工程施工单位,甲方欠我们的工程款用房子抵债怎么做会计分录呢
你好,老师。我们施工企业,甲方住建局用房产给我们顶工程款,我正常给甲方住建局开发票。请问房产过户后我怎么做会计分录
甲方房地产企业,直接在我们应收工程款里面扣掉我们施工用的水电费,怎么写分录。甲方没有开发票给我们
直接冲减以前年度的?不需要以前年度调整,小会计
老师以前年度的管理费用,预收账款,今年入账怎么入账
我们是工具购进后直接就出库给车间工人使用了,这样的能直接计入借主营业务成本贷银行存款吗
老师,第一种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,再另外收13%的税,已经收到款了,分录分别怎么做~第二种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,已经收到款了,分录分别怎么做,可以合在同一个分录了吗?
老师好,比如我们公司收房租10000块钱,优惠10%,同时又收13%的税怎么做分录,已经收到款了
其他应收款在借方5万,是什么意思
其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
你好,总分公司汇总申报企业所得税的,电子税务局里备案信息,就地征收标识“否”是不是说明不需要分摊,直接在总公司缴纳了
老师,水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,可是我们没有前十位股东啊,这个怎么弄?
甲公司系増值税一般纳税人,在2×21年6月1日向乙公司销售一批A商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为800000元,増值税税额为104000元,款项尚未收到;该批商品成本为640000元。6月30日,乙公司在验收过程中发现商品外观上存在瑕疵,但基本上不影响使用,要求甲公司在价格上(不含增值税税额)给予5%的减让。假定甲公司已确认收入;并已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。要求:(1)编制甲公司2×21年6月1日销售实现的相关会计分录。(2)编制甲公司2×21年6月30日发生销售折让,取得红字增值税专用发票的相关会计分录。(3)计算甲公司发生销售折让后,应收乙公司的款项金额。(4)2×21年甲公司收到乙公司支付的货款,编制甲公司的会计分录。
让房产所有人给我们开发票么?
对的,是的,是这么做的
需要签什么协议么
就是签订一个销售房屋的协议,然后里面付款方式以欠款抵扣就行。
好,谢谢老师
不用客气,工作愉快。