您好,那您借预收,贷预付
公司是汽车销售服务公司的分公司,小规模,税局登记的行业是汽车新车零售。现在有客人买车,车我们是从同行那里拿的,车款付同行时没有发票回来。我们公户收到客人车款后,再从公户提到私户,私户再转同行私户付车款,我们赚中间差价,该怎么做账呢?
你好,老师 我们公司是一家销售汽车公司,本来的营业模式是供应商给我们车,我们再把车买给客户正常打款开票,现在有一种情况是客户把车款打给我们了,我们把车款也打给供应商啦,但是我们供应商直接按买给我们的价格直接给客户开票了,我们现在该怎么做账
老师,我们公司购买了10张汽车油卡送给客户,发票上的名称是预付卡销售,那做账时:借预付账款,贷银行存款,是不是等送给客户后我就可以做:借:销售费用贷:预付账款?这个销售费用二级科目一般是业务招待费还是什么费用多啊?
老师,请教你一下,我们公司是汽车销售,我们通过买卖二手车赚差价,有收和付的流水都挂的一个应收账款科目,我可以直接根据这个应收账款科目余额开票吗?税务稽查会有问题吗?
一家小规模纳税人的汽车4S店,现在有个问题请教老师:我们店还有替其他汽车销售公司代销汽车的业务,还有保险费的返点,比如我们收顾客车款8万,然后交给其他汽车销售公司78000元,我们赚个差价,然后由其他汽车销售公司对客户开具78000的发票,中间这个差价,报销返点1000.我们应该怎么做账?每个月怎么申报税款呀
老师,给员工缴纳社保发现有养老险 工伤险 和失业险三种,没有医疗险怎么回事,医疗险必须添加的吗
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
可以直接这样对冲掉是吗?摘要应该怎么写
是的,代收代付业务完成交易