对的,是的,是这么做的。
老师,用于职工福利,不得抵扣进项的发票,要不要勾选抵扣?还是勾选后申报时进项税额转出。
请问老师:发票抵扣勾选平台的发票,其中用于公司简易计税项目的、用于集体福利的专票。我是要先做抵扣勾选,再做进项税额转出?还是直接选择“不抵扣勾选”呢?
我福利费收到的专票,我是不是可以把这张专票勾选为不抵扣勾选,然后当做普票去入账这张专票,最后也不用进项税额转出了
集体福利费的专票是可以勾选抵扣后进项转出或不抵扣勾选入成本费用?
老师,取得一张专票含税100元,是计入福利费的,直接做账 借:福利费100 贷:银行存款100 勾选的时候选“不抵扣勾选”,然后选“集体福利或个人消费”,这种方法是不是也可行?不用非得做到“进项税额”,然后再做“进项税额转出”吧
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
好的,谢谢
不用客气,工作愉快