i您好, 十月份在做账就行的
钟老师,您好!我想请教下,我们是合伙投资企业,收到标的企业的分红,现在账上是亏损的,那么我们分红分配给合伙人的账务处理能通过 未分配利润走吗?您看下这样账务处理对不对。1、收到投资分红 借:银行存款 贷:投资收益 2、年末结转 借:投资收益 贷:未分配利润 3、分给合伙人 借:未分配利润 贷:应付股利 4、代扣代缴个税及分配 借:应付股利 贷:银行存款 应交税费-个税
老师,我们是一家律所,普通合伙企业,不分配利润,1、12月份要将本年利润转入利润分配吗?2、如果转的话,是当月结转损益之后,然后做一笔分录借:本年利润,贷:利润分配吗?这个本年利润是全年的利润,不是当月结转的本年利润,是通过当月的利润表得出吗?
老师,你好!合伙企业有利润,2季度已经按合伙人分得的利润预缴了个人所得税,比如说利润有190万,是不是要按比例先分给合伙人,需要做分录吗?借:利润分配—未分配利润 贷:应付股利 (需要全部分掉吗),实际上7月份我们只打了部分款给合伙人(打了税费那部分)
老师,你好!我们是合伙企业,1-3季度有分红,按实际预缴了经营所得个税,但没有计提分红的分录,现在要补提分红的分录,是12月份补还是反结账到9月份去补,利润分配的分录
我们给股东合伙企业转分红款,怎么做账?是借未分配利润 贷应付股利 借应付股利 贷银行存款么?合伙企业收到分红款,给合伙人转账,扣个税,这个怎么做分录??
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评