您好,
借:利润分配-未分配
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款
小企业会计准则,补交以前年度增值及附加税的会计分录,退回多缴以前年度的增值及附加税,会计分录。
小企业会计准则补缴以前年度增值税及附加,税务检查补缴,怎么做分录
老师,小企业会计准则,补缴以前年度税款怎么做计提分录呢
小企业会计准则补缴以前年度增值税、附加税,怎么做会计分录
老师补缴以前年度的印花税 怎么做会计分录,属于小企业会计准则
3月社保未缴纳,这个月出现的滞纳金,凭证怎么做?
正常薪金个税汇率表,年终奖金分开计税个税汇率表
老师你好,其他应付款医保有余额,前期应该存在差错,但是现在核对不出来,想把差额处理,该怎么办
24年中级会计证拿到了,有技能补贴可以领嘛
老师,水产养殖用品开农产品可以吗,免税吗
老师,合作社24年购入的农机设备以入固定资产,25年2月收到的农机购置补贴是冲固定资产还是做营业外收入,可以直接冲固定资产吗,税务会有什么风险吗
公司某个员工,平时拿来发票报销,我们入账时用其他应付款-员工名字,3月份,这位员工跟公司借了一笔钱,后期会还上,我还能继续沿用其他应付款吗?还是说一定要用其他应收款
我家是个体户,对方给我开发票,有个选项,是自然和非自然人? 我选择自然人,对吗?
老师我们公司网站嫁接的微信商户,运营账户里的余额是1000,账上的是229,怎么给调整一致?
新公司是一般纳税人,开的专票发票我看到纸质发票有三联,其中一联是购买方的抵扣联,但是电子的专票没有抵扣联是吧?
应交税费是用未交增值税,还是用增值税检查调整
这个二级科目用这个吧增值税检查调整
增值税不是价外税吗,为什么还用未分配利润啊
你需要交税说明前面损益类做多了,所以就会影响损益,这个调的是以前的利润,所以就用这个科目
老师,截图看一下这么做能行吗
借:利润分配-未分配 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款
一般是要这样做的哦
计提增值税是不是这样的 借:利润分配-未分配 贷:应交税费−增值税检查调整 借:应交税费−增值税检查调整 贷:银行存款
截图再受累看一下,对吗
是的, 是的,就是这样做的
补缴收入,税务还没有给处罚书之类的资料,但是我知道帐上做了多少成本,我能先结转帐面上的成本吗
是的,先结转账上面的成本
就是我现在还没有收到税务给的处罚书啥的,9月份账上可以先结转以前年度的成本吗
可以先结转的,这个不影响的