对的,是的,是这么做的。
印花税买卖合同计税依据
印花税买卖合同的计税依据是开票不含税金额吗?
印花税的计税依据是什么,我们3月份不含税的收入是1200000元,印花税是买卖合同,计税依据怎么算
老师,印花税收入合同是技术合同申报吗,计税依据是包含增值税金额吗,比如含税收入720000,增值税是7128.72元,印花税计税依据720000要减除增值税7128.72吗
老师实操买卖合同印花税计税依据,是按合同含税价记征吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
开票收入加未开票收入的不含税
你好,你购入的也得缴纳
不含税金额作为计税依据
你好是的,是这么做的。