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老师能详细一点吗?会计分录怎么做?

2023-10-15 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-15 09:36

您好,请问一下是什么业务啊

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快账用户2904 追问 2023-10-15 09:42

请问老师:电业局给大院用户开电费发票,发票户头是我公司,我是工业企业。然后我公司再给其他公司开代收电费发票,怎么做帐?开发票平进平出吗?

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齐红老师 解答 2023-10-15 09:44

两个分录  1  借 应收账款 贷 主营业务收入  2  借 主营业务成本  贷 应付账款

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快账用户2904 追问 2023-10-15 09:47

只开发票,不收款。 用户都自己打款给电业局,只是发票开给我们

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齐红老师 解答 2023-10-15 09:50

嗯对,就是做收入就行了这个的

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快账用户2904 追问 2023-10-15 10:03

这样分录怎么

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齐红老师 解答 2023-10-15 10:04

对收入的话术是需要做的,后期营收和应付抵消,就这样就不需要银行流水了

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快账用户2904 追问 2023-10-15 10:12

这样的分录怎么做

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齐红老师 解答 2023-10-15 10:13

借 应付账款 贷 应收账款,这样一共三个,没了

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快账用户2904 追问 2023-10-15 10:15

借:其他业务支出-代收电费 应交税金-进项税 贷:其他业务收入-代收电费 应交税金-销项税

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齐红老师 解答 2023-10-15 10:17

嗯,对是这个意思的

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快账用户2904 追问 2023-10-15 10:21

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-15 10:22

不客气的,祝您开心

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快账用户2904 追问 2023-10-15 10:38

电业局给我开的发票10000,其中6000是我公司,4000是需要代开给别公司的。我公司是制造业,怎么入账

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齐红老师 解答 2023-10-15 10:41

那你就是6000做收入,4000做其他应付款,成本的

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您好,请问一下是什么业务啊
2023-10-15
你好 1、借:银行存款50000 贷:短期借款50000 2、借:固定资产80000 贷:实收资本80000 3、借:银行存款10000 贷:实收资本10000 4、借:应交税费6500 贷:银行存款6500 5、借:银行存款8000 贷:应收账款8000 6、借:长期待摊费用24000 贷:银行存款24000 7、借:银行存款226000 贷:主营业务收入200000 应交税费-应交增值税(销项税额)26000 8、借:原材料38000 应交税费-应交增值税(进项税额)4940 贷:应付账款38000%2B4940 9、借:制造费用1200 贷:原材料1200
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