您好,请问一下是什么业务啊
老师,你好,第三题怎么做?麻烦讲的详细一点,麻烦把会计分录写一下,整个计算过程麻烦写的详细一点
老师怎么做分录,详细点不会,辛苦老师!
老师能帮我做出详细的会计分录吗
想问一下老师这道题的会计分录怎么做,麻烦详细点,谢谢老师
做出会计分录 详细一点
我想问下叫对方开票开什么项目好些呢 我们是发业务费 因为人员都是不定的 所以都是个人代开发票
老师供应商送货有货物没进账,用别的东西代替,可以吗?然后单开一张明细盖财务章这个税务认可吗
齐红老师,我们租了一个场地,房东给我们开具了房租费9%的增值税专票和6%的电费专票,但是实际上是把其中一部分面积提供给了另外的公司使用,另外的公司就没有发票,要求我们把对应的分摊面积专票的税点返给他,这个怎么返呢
后面那句话,如果无形资产是4月30号停止使用的,那4月份就不做摊销了吗?
有没有精通内账的会计
老师,想请教下增长率怎么算?比如前5年房租每年8000,后5年每年10000,增长率怎么算
小规模纳税人季末要结转增值税吗,还是4月份直接交
新成立的公司,刚办的账户只有一笔流入补偿款,怎么合理的钱弄出来。就准备注销呀
合作社工商注销,跟企业是一样的么,流程具体有哪些
生产岀口免扺退企业 当月开的岀口发票是以当月初的汇率折合人民币开票作为应收帐款的,后面收汇与结汇只涉及到财务费用~汇兑损益,不涉及到应收帐款的变动,是吗?应收账款就是开票上面的金额,是吗?老师?
请问老师:电业局给大院用户开电费发票,发票户头是我公司,我是工业企业。然后我公司再给其他公司开代收电费发票,怎么做帐?开发票平进平出吗?
两个分录 1 借 应收账款 贷 主营业务收入 2 借 主营业务成本 贷 应付账款
只开发票,不收款。 用户都自己打款给电业局,只是发票开给我们
嗯对,就是做收入就行了这个的
这样分录怎么
对收入的话术是需要做的,后期营收和应付抵消,就这样就不需要银行流水了
这样的分录怎么做
借 应付账款 贷 应收账款,这样一共三个,没了
借:其他业务支出-代收电费 应交税金-进项税 贷:其他业务收入-代收电费 应交税金-销项税
嗯,对是这个意思的
谢谢老师
不客气的,祝您开心
电业局给我开的发票10000,其中6000是我公司,4000是需要代开给别公司的。我公司是制造业,怎么入账
那你就是6000做收入,4000做其他应付款,成本的