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老师您好,红冲上年的增值税专用发票,对方没有抵扣,红冲之后重新开专票,收入,税额都不变,申报增值税时怎么填列

2023-10-13 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-13 11:06

那就是零申报就行的

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快账用户6602 追问 2023-10-13 11:10

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-13 11:10

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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那就是零申报就行的
2023-10-13
你好,直接填写零就可以,你的销售额是零。
2021-09-02
你好,一样的发票一正数一负数正好是零,不用申报了。
2022-10-26
你好,你们进项转出就可以。
2021-05-18
你这个开专票,那就根据上个月填写,这个这个月开红字,那是下个月填写的,专票蓝字-红字之后填写,你这个这个月开,不影响上个月申报
2020-04-09
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