您好,这个的话, 如果没有计提,在实际交纳时 借:管理费用-残疾人就业保障金 贷:银行存款 如果计提时 借:管理费用-残疾人就业保障金 贷:其他应付款 实际交纳 借:其他应付款 贷:银行存款
老师,全额开票和申报表增值税差额,不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方,借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
老师,请问,医疗跟生育合并了,填工商年报的时候,单位缴费基数要怎么样填写
你好老师请问,单位给员工投保,是不是必须通过电子税务局操作吗,
老师,就是差额征收全额开票和申报表申报的时候相差的金额可以计入营业外收入,也可以做,借应交增值税销项税额抵减贷主营业务成本,这样也可以是吧,需要附原始凭证吗
老师 我们是小规模招标公司,客户要从我们公司走账做招标,收招标代理费大概50万元,我们公司最少收几个点的管理费比较合理
老师,除了企查查还有那个系统能查到他人公司的经营范围
企业所得税年报财务报麦上年年末余额应交税金按调整后的金额更改吗
你好,老师,我司从去年9月开始装修,到现在才开始建账,可以把从去年9月到现在的一起做账吗?还是要分开?小规模,酒店业
一般10000万的差额,交多少税费
老师!您好!公司的董事长占有一票否决权,是不是公司的财务制度就可以由公司董事长,签字付款,不用通过其他股东了?