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你好,刚接手的账,23年重新建立了新账套,已启用几个月了,现发现22年期初数据漏入了应收账款,出口的服务费,出口退税,以上是针对内账,请问如何调整,用会计分录怎么调整?谢谢!

2023-10-12 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-12 16:53

您好,出口服务费是损益,期初本来就不用录入的呀,出口退税是其他应收款,现在要调平 借:应收账款 其他应收款 贷:其他应付款-老板 先在其他应付款-老板 归集,可能还有其他错误,另一方面是考虑公司的资产本来就是老板的

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快账用户2166 追问 2023-10-12 17:09

应收账款那笔可以用以前年度损益调整来做分录吗?借应收账款 贷:以前年度损益调整

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快账用户2166 追问 2023-10-12 17:15

出口服务费销售费用是损益,确实不用入期初,那去年的还挂着账,是不是可以用其他会计科目冲减呢,用其他应付款不太合适

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齐红老师 解答 2023-10-12 17:22

您好,用其他应付款好调整呀,用以前年度损益调整还得交税,不过您是内账,用您的方法可以的

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快账用户2166 追问 2023-10-12 17:25

老师,那个出口服务费那怎么处理呢

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快账用户2166 追问 2023-10-12 17:26

一个退税收入,一个出口服务费,这个账还是挂着代出口的账

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齐红老师 解答 2023-10-12 17:27

您好,出口服务费是损益,您也用 以前年度损益调整 退税收入是其他应收款吧

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快账用户2166 追问 2023-10-12 17:37

好,退税收入我是用其他应收款-退税收入这个科目的,理解了老师,谢谢!

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齐红老师 解答 2023-10-12 17:37

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,出口服务费是损益,期初本来就不用录入的呀,出口退税是其他应收款,现在要调平 借:应收账款 其他应收款 贷:其他应付款-老板 先在其他应付款-老板 归集,可能还有其他错误,另一方面是考虑公司的资产本来就是老板的
2023-10-12
你好,1、6月建账,如果考虑补录1-5月的账,就用上年年末数做期初数,如果不补录1-5月的账,就用5月末的数做期初数;2、损益类科目当月结转,是存在您说的问题,所以建议补录1-5月的账,这样便于查看和申报。如果补录难度较大,可以用5月的利润表加上以后期间的用于利润表中本年累计项目的计算。
2020-08-24
你好,你去年怎么做的?借管理费用,贷银行还款吗?
2023-09-02
您好,直接冲红今年的管理费用维修费(调去年还要去更正申报,麻烦),通过调整以前年度,那么会计分录: 借 以前年度损益调整 -1834.86 应交税费进项税-165.16 银行存款2000(全在借方)。 如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是 借管理费用维修费-1834.86应交税费进项税-165.16 银行存款2000(全在借方) 对方退钱他会把这个发票红冲的,到时会让咱配合申请 红字开票信息表的。
2023-09-02
你好,稍等看下内容先
2024-03-18
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