你好,二级科目应交增值税。
老师,小规模纳税人的应交增值税减免是计入什么科目?营业外收入吗?
请问老师,小规模增值税的科目,是叫做应交税费-增值税-应交增值税吗? 还是说只设置二级科目,应交税费-应交增值税呢?
老师 现在小规模企业按1%缴纳增值税了,但10万元以内免征增值税,是不是月底需要把应交增值税结转至营业外收入-免征增值税里?营业外收入的二级明细科目用免征增值税可以吗?
老师,小规模纳税人增值税免税做营业外收入,二级科目是啥?汇算清缴的时候归到哪里
老师您好,小规模纳税人增值税按1%收,做科目的时候是计提的增值税作为营业外收入,不超的,二级科目应交增值税,二级科目是做税费减免吗。还是叫增值税减免
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗
就是我们企业是一般纳税人,给客户开票,但对方是特殊企业,免征增值税,那我们需要做什么账务处理吗,还是像平常一样做账就好
老师,业务3有进账吗?
你好老师,我们企业是一般纳税人需要给客户开具发票,但对方是特殊企业免征增值税,请问我需要做什么账务处理吗?还是像平时一样做账就可以。
老师,如果甲员工工资为4000元(税后),企业缴纳单位社保为1000元,代扣部分为300元;那么计提和缴纳社保的会计分录怎么做?工资发放的分录又怎么做?麻烦老师带入数字全面的写分录吧?简写的看不懂
老师,年末打印明细账是要打印到末级科目嘛
营业外收入的二级科目是什么
这个增值税不是转到营业外收入吗?营业外收入二级科目下设是增值税减免还是说税费减免
营业外收入政府补助
为什么叫政府补助呢?他不就增值税减免吗
你好,政府给予的免征。
我看网上二级科目都写的是营业外收入增值税减免 好的,谢谢老师。我们就是普通企业,一小规模纳税人
你自己选择就可以的。