借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款

本公司是小规模纳税人本季度开票收入437310.88开票税率一个点,增值税是4373.11 元。但是超过三十万全额征税税款是三个点13119.33元。请问老师这个做收入的分录,和应交增值税分录分别应该怎么做?
本公司是小规模纳税人本季度开票收入437310.88开票税率一个点,增值税是4373.11 元。但是超过三十万全额征税税款是三个点13119.33元。请问老师这个做收入的分录,和应交增值税分录分别应该怎么做?
老师,请问,二手车经销商是一个小规模公司,季度不超30万,可以减免增值税,超了就全额缴纳增值税,原按简易办法3%征收率减按2%征收,但是改为按0.5%征收,例如,开了100万的普票,这个增值税和收入怎么做账写分录啊?
老师您好,请问一下:我公司是小规模纳税人,每季度的增值税开票不超过30万,是免征增值税的,那这个增值税分录应该转到哪里呀?会计分录怎么做呀?
老师,请问小规模公司都是未开票收入,假如一个季度销售额(含税是29万)我做账的时候做:借:应收账款 29万 贷:主营业务收入 281553.40 应交增值税 8446.60元(按3个点手动算增值税),这个8446.6的增值税也是可以享受季度未达起征点免增值税的政策的吗?
老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
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