1.查看本期销售额是否达到了增值税起征点。如果没有达到,那么您需要将本期应征增值税销售额填写在第11栏中。 2.如果您适用增值税差额征收政策,您需要将差额后的销售额填写在主申报表格的对应栏次,并将差额部分填写在附列资料的相关栏次中。
我在申报小规模增值税,为什么填完他说 《本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。》
老师,你好。我现在填的增值税报表,提示“《本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第110栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中
1. 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中; 2. 适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
(B1)填报提醒:本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
报税总是提示按以下提示操作,1本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额对应填写在第11栏,2适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中,是什么意思
老师你好,我们公司是做无人机培训的,购买的无人机入哪个科目呢?
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老师,关于差旅费补贴,可以不用发票报销,请问相关文件是什么呢,谢谢。2015.497号文件没看到相关的规定呢
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本年利润是正数,可还不够弥补以前年度亏损,本年计提坏账准备,在这种情况下还需要计提递延所得税资产吗
老师,麻烦问下,开工红包,这个需要算在每个人名下缴纳个税吗
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