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老师,请问业务招待费产生的进项税额转出在国税局附表二填写在哪行?

2023-10-11 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-11 13:50

学员朋友您好,附表二15行里。

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快账用户6758 追问 2023-10-11 14:03

那如果增值税要交2000多,怎么附加税城建税和教育费附加带出来的数据为0啊?

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快账用户6758 追问 2023-10-11 14:09

如图所示

如图所示
如图所示
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快账用户6758 追问 2023-10-11 14:38

老师,请回答

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齐红老师 解答 2023-10-11 15:25

需要先报增值税申报表,出现提示信息,确认税额无误,点击是 图片 若满足公告条件,系统会弹出如下提示信息:“如果您的主税存在零申报的情况,附加税费已为您进行零申报... ...” 图片 如果非零申报,或者需要手动申报附加税的情况呢,可点击跳出的以下提示信息点击附加税申报按钮。 图片 二、如何查询是否已“免于零申报” 通过我要查询-申报信息查询功能进入 图片 输入增值税申报日期后,点击查询,在申报信息中可查看“代为”零申报的《城建税、教育费附加、地方教育费附加税(费)申报表》 图片 当然也可通过我的代办中查看到增值税和城建税附加的申报状态均显示为申报成功。

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学员朋友您好,附表二15行里。
2023-10-11
你好,个人消费的一栏里面。
2021-12-07
你好这个填写个人消费这个
2021-06-15
业务招待送礼这种应该是视同销售而不是进项转出
2020-10-12
你好在个人消费一栏里面填写。
2021-04-16
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