同学你好 可以暂估的
如果9月份进项票不够,要10月份对方才给我们开票,那收到10月份开出的进项票可以算在9月份抵扣吗?
公司9月付款30万给服务商,9月份账套里确认了成本;但这笔钱服务商是10月才开发票给公司,这张发票我可以直接塞入9月份账套吗?
9月份开出票,10月份进货单位才开票给我作成本,这样可以的吗
老师你好,就是我们九月份购买的货物,十月份他们才开具发票,我的9月份做账里面可以把10月份的发票做到9月份里吗?
9月份转给供货商款,发票10月份才收到,9月份我可以把这个成本算进去吗?
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
2023年银行存款业务收入,2024年开票,2024年怎么入帐
老师你好,本人是个退休人员,现返聘工资月收入10588元,要交多少个税!谢谢!
承兑付款显示背书转让清分失败怎么办
10月份怎么做这个收到发票的?冲销暂估,再重新做一下成本?
对的 这样做就可以
资产负债变的各科目公式可以发我一下吗?
● 货币资金=库存现金总账余额%2B银行存款总账余额%2B其他货币资金总账余额。 ● 应收账款=“应收账款”(明细账借方余额)-“坏账准备”余额%2B“预收账款”(明细账借方余额)。 ● 预付账款=预付账款(明细账借方余额)%2B应付账款(明细账借方余额)。 ● 存货=所有存货类总账余额合计-“存货跌价准备”(总账余额)%2B“生产成本”(总账余额)。 ● 固定资产=固定资产-累计折旧-固定资产减值准备。 ● 无形资产=无形资产-累计摊销-无形资产减值准备。 ● 长期股权投资=长期股权投资-长期股权投资减值准备。 ● 在建工程=在建工程-在建工程减值准备。
应付跟预付呐? 还有其他应收,其他应付
同学你好 就是上面的几种 其他应收款期末数=其他应收款的借方余额%2B其他应付款的借方余额;其他应付款期末数=其他应收款的贷方余额%2B其他应付款的贷方余额 资产负债表里的其他应付款金额,是由其他应付款贷方余额的明细户总额加其他应收款贷方余额的明细户总额,两者之和形成