直接可以把应付账款的金额转入其他应付款
上年度的账记借了科目把股东投入的钱记入了其他应付款,现在可以直接借:其他应付款,贷:实收资本吗,还是要把以前的分录写做一张相反分录再填一张正确的
跨年的分录写错了,需要调整是要用到以前年度损益科目吗。比如17年12月做了一笔。借 主营业务成本 贷 应付账款。我在2018年1月红冲调整这笔分录 应付账款改成其他应付款。怎么做调整的分录
老师您好,请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务,分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度,重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录,应该如何调整 错误分录一 借:其他应收款 贷:银行存款 正确分录分别是 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
老师2021年度有一笔业务,我看摘要是借款但是科目确录入了应付账款,银行回单上也没有写,这算不算录入科目错了,要改正吗,改成其他应付款吗,直接改正,用涉及以前年度损益调整吗
老师,2020年度的残保金,我支付分录写错了,本身不应该存在(其他应交款)这个科目的,所以想把他冲没了,改成正确的。 写的是借:其他应交款100 贷:银行存款100 我现在想改一下怎么改, 借:其他应交款-100 贷:以前年度损益调整100 这样对吗,如果不对,该哪样写
老师请问我们是一般纳税人小企业准则,12月末科目未分配利润1212813元,我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗?还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后,再出财务报表,再填季度所得税申报缴纳本季度所得税?应该是那么个流程啊?
我们是卖方,我们要给客户返利,我们不是应该给对方钱吗?那这个应付账款的对方科目是什么?销售费用吗?
那销售返利时,应付账款的对方科目是什么呢?
小规模纳税人,公司是有限公司,两个人合伙的,年底分红的流程怎么做
小规模纳税人年底分红怎么分,以什么形式发放
请问销售返利给客户,但是不给客户钱,是用客户货款抵销售返利金额怎么入账呢?
你好,本年收回上年利息收入,账做到应交财政款里,那cso1-1年初结转和结余调整情况表需要填这笔钱么
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
收到,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。