你好可以的 可以这么做的
报销收到增值税专用发票 付款时走的是: 借其他应收款 贷:银行存款 转报销 借管理费用 应交税费-应交增值税 贷:其他应收款 是可以的么
上月收到发票已入账。做的是:借原材料进项税贷应付账款。本月员工来报销此张发票。那本月可以做账,借应付账款,贷其他应收款。借其他应收款,贷银行存款吗?
付定国际航班机票定金时,借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款 机票付尾款个人账户时,借:其他应收款-XXX 贷:银行存款 收到机票行程单时, 借:销售费用-差旅费 贷:其他应收款-XXX 其他应付款-XX公司 这样分录合理吗?可以这样做账吗?
员工的报销费用,做凭证的时候需要穿一下其他应付款-名字吗?还是直接银行存款,比如借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款
报销单款还未付的怎么做账? 是借:报销费用 贷:其他应付款 付款后 借:其他应收款 贷:银行存款 还是未付之前不做账?
老师,您好,由于24年实际支付的房租只有9个月,少的三个月房租在25年1月交的。审计让在汇算清缴的时候,与使用权资产相关的内容调减(租赁负债、使用权资产、未确认融资费用),请问如何填报在汇算清缴表格中呢?
老师三方协议怎么签定?
老师发现去年的财务报表的利润表填写错误怎么办?可以更改吗?更改了会不会出问题?
工商年报:资本未实缴的情况下,实缴信息要填写吗
老师,所得税优惠减免记营业外收入吗
请问老师服务行业提供餐饮婚庆服务需要缴纳印花税吗?
老师好,问一下,申请高新,现场提交纸质资料的时候,会有人当面审查盖章资料是否已盖章或签字吗?
老师,公司24年报关,但是款项在25.5月才能收到,那还能出口退税吗?
老师,房子的折旧可以减少年限,加速折旧吗?
老师好,公司去年付出去一笔钱,摘要:付xx蔬菜款,借;其他应付款贷:银行存款,这种情况需要往回来开发票吗