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老师:我上个月暂估了产品单价金额,也结转了成本,库存表里也做进去了,现在做9月的帐,进价贵了,那我多出的2300成本金额怎么做分录?还有我库存表要怎么登记

2023-10-10 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-10 15:03

借应付账款贷库存商品, 借库存商品 借主营业务成本负数,这个是红冲的, 你的库存需要出库,然后再重新入库, 借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品

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快账用户3320 追问 2023-10-10 16:42

终于改好了,非常感谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-10 16:46

不用客气,工作愉快。

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借应付账款贷库存商品, 借库存商品 借主营业务成本负数,这个是红冲的, 你的库存需要出库,然后再重新入库, 借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品
2023-10-10
您好 请问收到暂估入账的发票了吗
2020-11-16
你好  那你就  先红冲暂估分录。 然后去调整你成本分录。   多结转了。 借主营业务成本负数贷库存商品负数 红冲即可  
2021-08-09
1.调整入库单:您可以调整上个月入库单的金额,将入库金额改为1025元。这样,入库单和发票的金额就能够匹配了。 2.调整暂估金额:如果调整入库单不方便,您也可以在账套中将暂估金额调整为1025元。这样,账套中的金额就能够与发票金额一致了。 无论您选择哪种方法,都需要确保账套中的金额与库存表中的金额一致。如果库存表不做登记,您可以手动在库存表中登记实际入库数量,以确保账套与库存表的一致性。
2023-12-05
同学您好, 您这个直接调整成本
2021-04-07
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