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您好,老师,我想请教下,暂估入库价比收到发票的金额要高,成本也结转了,那要怎么做分录?

2021-04-07 21:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-04-07 21:51

同学您好, 您这个直接调整成本

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快账用户2611 追问 2021-04-07 21:52

文老师,请问这个怎么调整,分录是如何做?

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齐红老师 解答 2021-04-07 22:07

同学您好, 您是暂估原材料入库价格吗

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快账用户2611 追问 2021-04-07 22:34

文老师,您好,外贸公司,暂估产品入库

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齐红老师 解答 2021-04-08 08:01

那您可以借库存商品负数贷应付账款——暂估供应商负数,然后按发票,借库存商品应交税费——应交增值税(进项税额)贷应付账款——某某单位 然后调整已经结转的成本借主营业务成本贷负数库存商品负数

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同学您好, 您这个直接调整成本
2021-04-07
你好  那你就  先红冲暂估分录。 然后去调整你成本分录。   多结转了。 借主营业务成本负数贷库存商品负数 红冲即可  
2021-08-09
你好;    那你就红冲暂估分录 。然后去调整下 结转分录。 把多结转的成本给红冲了即可 。  
2022-03-09
你好,结转的成本也需要做的红冲结转的成本,借库存商品贷以前年度损益调整汇算清缴调整就可以的。
2022-03-09
需要需要重减一下,然后再按照发票计入结转成本。
2023-10-16
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