借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交印花税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师好,去年缴纳的资金账簿印花税,减半征收退税了500元,如何做分录
补缴了2021年的资金账簿印花税,应该如何写会计分录?
补缴去年的印花税,如何做会计分录。
第四季度计提的买卖合同印花税和本年计提的营业账簿的印花税,分录可以写到一起吗?应该如何写
补交2021年度印花税,还有滞纳金,请问如何写会计分录?
属于以前年度多付的财政资金收回,需恢复结余额度,可以用财政拨款结转-累计结转-项目支出吗
行政单位2025年自查发现2024年有一笔资金支出多付了12370元,追回后存入基本户,从基本户转给国库,怎么记账
老师,我们是小规模公司,去年有900应交税费—增值税未冲销,未到30万减免。现在如何做账冲销
老师,我公司送外人一张购物卡,价值10万元,是否可以按招待费处理?
老师,我的个体户没有个税,工资薪金这个税种,我是不是可以不用申报个税了,只需要申报经营所得税和增值税
老师,如果个人私对公付款,三笔都是付给同一家公司A,但是这三笔签了不同公司的合同,A公司可以给这三家公司开发票吗
老师,我们单位购买10万的酒,当初购买的时候我们会计分录直接计入管理费用招待费里面了,现在稽查局要求我们这个做视同销售处理,比如市场价还是10万,我做视同销售处理的时候收入减成本10-10,是不是对我利润总额并没有影响,但是稽查局的意思是,我已经计入费用了,所以我只能调增收入10万,不可以调整成本10万,最终我要调增利润10万,我们两个哪个观点正确呢?
老师,长期没有业务的单位,原来在代理记账那里做现在,资产负债表原来有数据,去年申报的时候期末数据做了大的调整,清零,可以吗
工商年报 特种设备包含工程车 挖掘机 工程作业车吗
申报个体户经营所得税申报时自动带出来的收入与财务报表不一致,需要修改吗?(自动带出来的数据与增值税申报的收入一致,不包括营业外收入)
缴纳的时候是不是借:应交税费-应交印花税,贷:银行存款?
对,没错,是这么做的
老师,老师执行的是小企业会计准则,这个补缴的金额是1500元,金额不大,是否可以直接计入当期损益,借:管理费用-印花税,贷:银行存款?
没问题,可以直接这么做的