税收分类编码: 304030402 税收分类名称: 展览服务 包括为博览会、专业技术产品展览、生活消费品展览、文化产品展览、进出口交易展会、一般产品展会、产品订货展会等提供的展览服务。 开票商品名称: *会展服务*陈列费
老师,我们是一般纳税人,在小规模供应商那里开普票进来,问供应商要发票进项(比方,如果供应商开专票给我们,那么她要在发票进项里有这个货才能开票给我们),她说他们是小规模,没有进项。我怎么规避这个风险呢?请老师详细解答下。谢谢!
供应商给我们提供货物,开进项发票,我们卖货给小卖部超市,一般不开票,做未开票收入。 我们给供应商提供陈列,按道理说应该提供陈列销项发票,但是我们客户都是小卖部之类的,无法提供进项,这个怎么办呢,有什么比较好的节税方案
老师我们这里有一个小规模公司 一个一般纳税人公司还有一个个体商户,对应的供货商是一个厂家,我们只要定货,就会获得发票,现在库存较多,对方再开发票时,是开给小规模好还是一般纳税人的公司好?
老师,我们是个体工商户的小规模纳税人 季度销售额超过30万,但都是没有开票的收入,增值税报表怎么填写啊,这个是免增值税吗
老师您好,我公司是小规模物业公司,我们提供会议服务,开培训费发票给客户,请问我们从超市采购瓶装矿泉水给供客户开会饮用,采购回来的矿泉水计入哪个科目,会计分录怎么写?
老师,比如当年12月购入100万固定资产所得税一次扣除了,次年已经折旧了20万后,固定资产出售了,固定资产清理还有80万但是实际75万出售了那应纳税所得是调增100还是80还是75啊
老师,这题文化的变化是大还是小呢?麻烦讲解这题,谢谢
海鲜属于什么行业
老师,处理固定资产,总共100万,80万开票走公户,20万走个人是不是20万不做账就不用交税了
老师 这题为啥不减800元
老师,固定资产购买当年一次税前扣除了,后面出售或者倒闭做固定资产清理就不用再调增一次扣除的纳税所得了吗
老师,如果购入的固定资产当年享受一次税前扣除了,然后后面把固定资产买了,或者公司倒闭了,怎么办
老师帮忙解答一下这道题
请教老师两个问题:1、股东的亲戚向公司借钱,几年未归还,是否视同分红,按股息、红利缴个税?2、公司业务员向公司借支,外出采购,各种原因几年钱未还回公司,是否视同工资薪金缴纳个税?且上述两种款项正在催收中,近期会还回。
老师 不征税收入跟免税收入分不清 是不是一回事啊
对方要求开现代服务-陈列费,这样可以开吗?
可以的,可以这么做的。
老师,这个征收率是3%,改不了了,其他的对不对?
你好,这里不用修改的,你在开票页面的时候选择1%就行。
单位要填写吗?
服务类的单位数量可以不用填写。
昨天做的税种认定,税率是0.13,征收率是0.03,开发票可以选择1%开吗?销售收入价税分离也是按1%算吗?
是的,可以开1%,是1%的税率,是一般纳税人的,
好的。谢谢
不用客气,工作愉快。