你好,供应商卖给你们了,他给你们出具进项发票,你们在销售,确定无票收入,这样销项减进项就是你的应纳税额,这样是一个非常完美的流程。
请问老师,一个平台比如1688吧,我们在1688卖东西,卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的,后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上(也有个人私账),这个相当于是我们用公账付款出去了,(但是付款的公司抬头不是我们自己的公司,是1688那边的公司抬头)但是我们需要对方给我们开发票,对方不开发票给我们,这个税务上应该怎么处理呢???
公司老是以低于成本价出售商品,比如可乐卖60元/件进的,批发卖45,进项大于销项,然后公司给供应商可乐公司提供陈列服务,给我们供应商开具陈列销项发票,抵消进销差额,这样做是否违法,有什么税务风险
公司客户基本不需要开发票,供应商可以提供我们充足的进项,我们还需要给供应商开具陈列(商品展示费用)销项发票,老板的意思是让陈列的销项加点未开票收入,再减去进项发票,每月交几百块钱税就可以了,这样有税务风险吗
老师,我们公司新增一个业务(正常是我们卖给客户,客户卖给终端客户),比如说我找供应商买流量,然后放我们公司的App平台去卖给终端客户,终端客户在app付款以后,怎么实现直接开票那种,去税务师申请电子发票吗?那是不是供应商给我们给什么,我们就给客户开什么。但是收到的钱,我们还要返部分给客户(因为是客户卖给终端客户的)那到时客户给我们开票?(但是这样的话,客户也没进项的,怎么开票?)
供应商给我们提供货物,开进项发票,我们卖货给小卖部超市,一般不开票,做未开票收入。 我们给供应商提供陈列,按道理说应该提供陈列销项发票,但是我们客户都是小卖部之类的,无法提供进项,这个怎么办呢,有什么比较好的节税方案
同一个公司两个银行账户,重建行转到信用社怎么写分录
你这种报销,应该入什么费用?麻烦老师指点
老师,给别人开50万9个点专票,我们要收他们14%税,要怎么算呀?
请教一下,非常感谢! 计算增值税11000为什么不进行价税分离? 11000乘以13%不算进去就应该算是没有在抵扣了,算进去68000就代表可以抵扣,为什么计算进项税额时,还要➖11000✖️13%
老师,税务局给代开劳务费30万需要交那些税款
增值税申报表里其他增值税发票不含税销售额是从哪里取的数据
老师你好,我们有几张销售方开给我们的发票,但是在电子税务局找不到,这个正常吗
老师,一般纳税人建筑业采用一般计税,预缴增值税时扣不扣分包款?
增值税申报表里,123栏的关系
老师这题会不会老师讲错了,不是更新改造,在建工程—不提折旧吗?这题答案为什么要把500算进去?500不是计提折旧吗?
你的意思是小卖部没有进项吗?你可以正常给他出具票据就可以,因为你做了无票收入,跟你正常出具票据确定的收入是一样的。
我不是说卖货,说的是陈列,我们给供应商提供陈列,按道理说应该提供陈列销项发票,但是我们客户都是小卖部之类的,无法提供进项
卖货的帐我知道怎么做,正常做收入费用就行了,但是陈列这一块要不到进项票
你好同学,不太明白你的意思,您陈列的不就是你的库存商品,他都有进项发票的。而且你的客户都是小卖部,你即便是在小卖部陈列的也是你是可以提供进项的。
小卖部怎么会给我们开陈列的专用发票呢
你好,我在想,我的意思是小卖部,它的产品从哪里来的?不是你给他的吗?我不太明白你的意思。那如果是小班不从别的单位买的产品的话,他再给你们的话,你让他提供,就是说,他从别的地方买的那个进项发票给供应商可以吗。
小卖部有的根本不开票的,所以不可能提供陈列发票给我们,但是我们的供应商却要
你好,我再给你重复一下,我的意思是小卖铺从哪儿来的货物?他别的供应商给他的货物,你让他拿着这个进项发票问问你这边的供应商能愿意吗?就是别人开给小卖铺的发票。因为如果说你一直纠结小卖铺没有发票,这个问题就没有解决的办法了。
小卖部的货时我们提供的,但是小卖部可以不要发票啊,有些小卖部都没营业执照的呀,所以他们把货码好,我们给他们陈列费,他肯定也不会开给我们喽
你好,那那就无解了,你这个问题只能跟供应商说一下啦,看看有没有别的解决办法。