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专票,外账税价分离做账,内账用不用税价分离做,有的老师说用,有的老师说不用,到底哪位老师说的对啊

2023-10-10 06:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 06:38

你好 这个是各有各的理由的,如果是说用,是考虑到跟外账的账务处理同步,后面对账也不会差的太多 如果说不用,是考虑到增值税也是一种“成本”

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快账用户2438 追问 2023-10-10 06:42

老师我不管外账,只要把内账做好投资多少,收益多少就行,那我就不用税价分离做账了对吗老师

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齐红老师 解答 2023-10-10 06:45

那你这样就不分离,是可以的

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快账用户2438 追问 2023-10-10 06:46

原材料收到,发票未到,还用暂估入库吗老师

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齐红老师 解答 2023-10-10 06:51

要啊,你需要暂估入账的

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快账用户2438 追问 2023-10-10 07:01

2号收到原材料,发票未到,借:原材料-暂估-木板30万,贷:银行存款:30万 9号收到发票,先红冲,怎么做红冲分录老师

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齐红老师 解答 2023-10-10 07:02

? 专票,外账税价分离做账,内账用不用税价分离做,有的老师说用,有的老师说不用,到底哪位老师说的对啊4 你不是在问这个吗

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你好 这个是各有各的理由的,如果是说用,是考虑到跟外账的账务处理同步,后面对账也不会差的太多 如果说不用,是考虑到增值税也是一种“成本”
2023-10-10
你好,普票和价外费用是含税的,需要做价税分离的
2021-05-12
内账是不用价税分离做账  
2021-09-16
同学你好,之前的旧账你想要捋清楚的话。建议是把含税的分税率摘开,然后直接整体含税收入/(1%2B税率)得到不含税收入。重新记账
2022-01-11
对的是的,可以这么做的,这个看你们自己要求
2024-03-05
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