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麻烦问一下企业9月开了一张发票,后又冲红,又重开一张发票,本月报税是否有影响,需要在纳税申报表里填写吗

2023-10-09 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-09 09:55

你好,不会增加9月的增值税的,正常申报就是

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快账用户5927 追问 2023-10-09 10:02

不需要在纳税申报表里填写任何数据吗,申报的时候也不需要点击任何操作吗

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齐红老师 解答 2023-10-09 10:07

不用额外填报数据的哈,

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你好,不会增加9月的增值税的,正常申报就是
2023-10-09
● 红冲发票必须在原正数发票作废后开具,否则会被税务局认定为“超生退税”,从而引发更大的税务风险。 ● 红冲发票必须注明作废原因,如发票填写错误、数量或金额填写不规范等,如果对多张发票进行红冲,需在每张发票上分别注明作废原因,并在最后一张红冲发票上注明“以上X张发票作废”。 ● 红冲发票的填写应与正数发票保持一致,包括开票日期、发票代码、发票号码等信息,并注明作废字样,如果填写不规范,也会被税务局认定为无效发票,而不能抵扣税款。
2023-10-09
按照扣除负数发票的销售额填写申报。
2023-10-17
这个不需要申报印花税的
2021-06-01
没有,其他的销售额了么 是的话你看下能申报了吧 能的话就可以 大部分申报不了得去税务局
2023-10-22
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