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申报增值税申报表的时候提示填报未开票收入(《申报表》第1栏【361610.52】>2栏+3栏+通用机打发票金额-《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(一)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)》本期扣除不含税销售额的合计值【2970.30】),则《减免税明细表》“0001011608|【SXA031901121小规模纳税人减按1%征收率征收增值税】”本期发生额必须等于【14405.02】,怎么处理

2023-10-08 21:46
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-08 21:52

你好你是差额交税的吗

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你好你是差额交税的吗
2023-10-08
您好,2个数据是不是有1分的差异啊,把2表数据改成一样的,如果现在已经一样了,不是咱申报的问题,删除重新申报,多试次就能申报了(税务大厅回复这是老问题,多试退出再试就可以了)
2023-10-04
你好  第4季度的开票情况
2022-01-13
您好,同学,请截图给我看下呢,谢谢
2023-04-19
你好,这里是差额交税需要填写的成本的加税合计。
2023-04-19
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