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老师,公司提供会展服务的,9有一笔收入76500元,发票先开给对方了,然后我们还没付钱给酒店,酒店也没开发票给我们,这种需不需要结转成本啊,还是直接入费用

2023-10-08 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-08 17:08

您好,这个是直接计入费用的

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快账用户2168 追问 2023-10-08 17:11

不用走劳务成本嘛?那直接走费用我怎么做账啊

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齐红老师 解答 2023-10-08 17:32

对的,直接就是做当期的管理费用

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快账用户2168 追问 2023-10-08 17:51

可是我是银行收钱啊,不是收入嘛,怎么能做费用呢

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齐红老师 解答 2023-10-08 17:59

你这个也没有支付给别人对吧?

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快账用户2168 追问 2023-10-08 18:06

10月初付给酒店76500元,9月底收了客户86500,毛利是10000元,现在想请假老师这个该如何做账

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齐红老师 解答 2023-10-08 18:50

支付出去的直接做成本,收到的那一部分做收入这样结转利润

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快账用户2168 追问 2023-10-09 08:39

我也是这样理解的,我是收到钱做借:银行存款86500贷:预收账款86500/确认收入做借:预收账款86500贷:主营业务收入85643.56应交税费–应交增值税856.64/结转成本做借:主营业务成本76500贷:劳务成本76500//老师这样做对不对呢?这样就有一个问题,导致我资产负债表资产总计和负债及所有者权益总计数不一致,请老师指点,谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-09 09:25

对,这个是本身就是这样结转收入和成本的

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快账用户2168 追问 2023-10-09 09:32

这样做完以后导致我资产负债表数据有问题了,差额就是劳务成本这个76500元,这是怎么回事啊,所以我又暂估了成本进来做了借:劳务成本贷:预付账款(下个月实际收到发票了再冲掉重新做),这样资产负债表平了,请问老师可以这样操作嘛?

这样做完以后导致我资产负债表数据有问题了,差额就是劳务成本这个76500元,这是怎么回事啊,所以我又暂估了成本进来做了借:劳务成本贷:预付账款(下个月实际收到发票了再冲掉重新做),这样资产负债表平了,请问老师可以这样操作嘛?
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齐红老师 解答 2023-10-09 09:35

可以,相当于我们下个月再红冲一次

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快账用户2168 追问 2023-10-09 09:37

对,等10月实际收到了酒店给我们的发票我再冲掉9月份做的然后重新做,可以的是吧

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齐红老师 解答 2023-10-09 09:37

嗯对,可以这样处理的

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您好,这个是直接计入费用的
2023-10-08
你好,借劳务成本,贷银行存款,确认收入之后,借主营业务成本 贷劳务成本。
2023-10-07
同学你好 这个是可以的哦 2.这个您们开出去发票就是收入,做其他业务收入 3.这个没有办法
2021-06-22
你好,你们收钱,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 你们支付 借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款
2025-01-06
借主营业务成本 进项 贷银行存款
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