您好,这个是直接计入费用的
老师,我们保安公司,服务了一个项目,我们一直没跟对方结款也没给开发票,但是我们一直给保安付工资的,那这种情况我还能计入成本吗?
老师,我公司是一般纳税人的酒店,这个月出租场地给拍摄组2000元,如何开票给对方,适用多少税率?还有开票给客人,客人要开租车费,如何开票,税率是多少?(有时用车不是酒店的车,帮他们租车,没多收钱,他们把所有费用打给酒店,我们帮他们结一些外面费用)客人用了车,所以要开租车费,又只能以我们酒店名义来开,我们按多少税率来开,谢谢!
老师,请问一下,我公司有帮一个企业做会展策划,然后开给客户的是会展服务发票,付给酒店的钱他们也是开的会展服务发票给我们,这种收到发票是不能入库存商品科目吧,结转成本时贷哪个科目呢?
老师,公司提供会展服务的,9有一笔收入76500元,发票先开给对方了,然后我们还没付钱给酒店,酒店也没开发票给我们,这种需不需要结转成本啊,还是直接入费用
老师:我们公司控股了其他超市门店,这些门店就叫直营店,然后这些直营门店的收入进这个控股公司,控股公司在把这些收入转回各个门店,然后控股公司申报收入,各门店就把货款支付给供应商,然后供应商开票给个门店。这样我们门店需要缴这个增值税吗?,我们到时候合并报表是不是门店转出的货款,供应商开的发票也可以算在我们控股公司,能不能算,我就问这个问题,就是供应商开给门店的发票我们控股公司可以做成本吗?
老师,我们公司开出去的二手车发票,其实车就是你法人个人名义下的车子,以公司名义开票销售出去,请问我们开出去的二手车发票会计分录:借:银行贷:主营业务收入贷:应交增值税收到一张二手车交易服务费,借:主营业务成本贷:现金老师,麻烦看一下这两个会计分录,这样可以吗?
老师,法人名下的车,公司名义销售出去,开了一张二手车的发票,怎么做会计分录?公司账里没挂车入固定资产,这种情况怎么做会计分录?
老师,我们公司开一张二手车发票出去,怎么入账呀?
你好 个人给公司开具普通发票自行开具如何操作?
2022年处理一辆汽车收入10万,没有通知财务,2024年补记账,该车原值570000,累计折旧已计提完。如何进行账务处理?
总投资是100万根据账面信息本年净利润是二十万!年底核算库存商品有10万,应收账款有50万,其他应收有4万,应付的有8万,现金和银行存款有16万?固定资产有20万!合起来只有108万!这样利润就对不上了,为什么
企业注销库存可以出不了可以给股东吗
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
你好,申报季度财务报表,发现电子税务局自动生成的年初与自己做的财务报表上不同,是
不用走劳务成本嘛?那直接走费用我怎么做账啊
对的,直接就是做当期的管理费用
可是我是银行收钱啊,不是收入嘛,怎么能做费用呢
你这个也没有支付给别人对吧?
10月初付给酒店76500元,9月底收了客户86500,毛利是10000元,现在想请假老师这个该如何做账
支付出去的直接做成本,收到的那一部分做收入这样结转利润
我也是这样理解的,我是收到钱做借:银行存款86500贷:预收账款86500/确认收入做借:预收账款86500贷:主营业务收入85643.56应交税费–应交增值税856.64/结转成本做借:主营业务成本76500贷:劳务成本76500//老师这样做对不对呢?这样就有一个问题,导致我资产负债表资产总计和负债及所有者权益总计数不一致,请老师指点,谢谢
对,这个是本身就是这样结转收入和成本的
这样做完以后导致我资产负债表数据有问题了,差额就是劳务成本这个76500元,这是怎么回事啊,所以我又暂估了成本进来做了借:劳务成本贷:预付账款(下个月实际收到发票了再冲掉重新做),这样资产负债表平了,请问老师可以这样操作嘛?
可以,相当于我们下个月再红冲一次
对,等10月实际收到了酒店给我们的发票我再冲掉9月份做的然后重新做,可以的是吧
嗯对,可以这样处理的