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老师您好!这个是6月先付了5月的电费,前会计一次性计入了成本,7月才收到发票,请问后收到发票怎么写分录

老师您好!这个是6月先付了5月的电费,前会计一次性计入了成本,7月才收到发票,请问后收到发票怎么写分录
2023-10-08 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-08 16:07

借应付账款 贷开发成本, 借开发成本贷应付账款。

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借应付账款 贷开发成本, 借开发成本贷应付账款。
2023-10-08
按月做分录就是了呀,结转成本 借:生产成本/主营业务收入 贷:原材料/库存商品
2022-09-28
你好,把进项转出来就行了,借进项税额,贷管理费用。
2023-08-02
同学你好 成本不用计提 你具体是什么业务
2024-06-21
你好 5月购买原料暂估入库 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 6月付款 借:预付账款,贷:银行存款 7月收到发票 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-07-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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