您好,押金是其他应收,租金是应付的,这个不属于两个相同科目的,没事
一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
老师好!我刚接手一家小微企业的账,发现账上出现公司借法人的钱垫付备用金,列入其他应收款科目,而法人支付其他费用未取得发票时,列入其他应付款科目,请问有必要这样分两个科目做分录吗?
老师,我查之前会计的押金账,看她做了一笔其他应付款借方科目的,那其实就是我们应该要收回来的押金吧?其实全部做其他应收款的话这样会更好找一点是吗?
老师我是过初级的小白没有上岗,今天听商贸上岗课明细账一些细节的地方不太明白,就是其他应收款租赁门店和仓库支付的押金,请问其他应收款明细账二级科目如何设置。是一定要设置二级科目吗?如果其他应收款不多是不是就可以不设置二级科目呢?明细账是一个账页一个二级科目吗,同一科目设置多个二级科目的话会有很多页账页,这个正常吗?另外明细账库存现金需要设置二级科目吗?
老师你好请问我们项目上租了集装箱支付押金计其他应收款上吗?那后面支付租金又做到应付账款吗,这样不就一家设了两个科目
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
那你的意思是要单独设两个科目,对吗
可不可以直接设一个应付账款
对的,是设置两个科目是对的
老师,我有个客户我给他们家做钢结构,我应做应收账款,但是后面又又许多他们家给我们签了劳务合同,给我们做劳务,这个是应付了,这里要不要单独设应收和应付账款
建议啊,最好是单独设置的哈