同学,你好 借:管理费用 贷:银行存款
老师好,一般纳税人收到小规模公司开的普票 借:库存商品 贷:应付账款 小规模公司开的普票自己做账 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 这两个会计分录正确吗?
老师内账的话,公司收到一张银行承兑应该怎么做分录?借:应收票据 贷:主营业务收入 是这样做吗? 还是借:应收票据 贷:应收账款 等我公司开发票时在 借 应收账款 贷主营业务收入?
我公司为一般纳税人,主营业务是汽车维修,今天收到别的修理厂给我们开具的13%的汽车维修发票。要怎么写会计分录
请教一下各位老师,物业管理公司,当月应收管理费未收到,先计提收入,交增值税,借:应收账款 贷:主营业务收入,应交税费应交增值税 ,后面收到管理费,借:银行存款,贷:应收账款,这样会计处理是对的吗?公司每个月有几十万管理费没收到,会计计提确认收入,一般纳税人,每个月都去交增值税
老师,一般纳税人收到普票,发票名称是公司的主营业务,比如企业管理有限公司收到市场推广费,应该怎样入账?会计分录怎么写
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
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不能去主营业务成本这个吗?
同学,你好 可以,成本费用,企业根据自己的经营情况选择
就是说企业收到主营业务相关的普票也可以计入主营业务成本,或者管理费用等。开票哪怕是开普票也是计入主营业务收入,是吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
好的,谢谢老师
不客气,回答满意请5星好评,谢谢